借银行存款106000 累计摊销150000 无形资产减值准备20000 资产处置损益30000 贷无形资产300000 应交税费应交增值税销项税6000

1)甲企业2020年出租专利权A,不含增值税租金收入为100000元,增值税税率6%。租金已收到存入银行,A专利权年摊销额为50000元。请写出收取租金分录和摊销分录。2)甲企业2021年3月10日购入专利权B,不含增值税价款200000元,增值税税率6%,取得增值税专用发票,以转账支票支付价款。假设无法确定其预计使用寿命。2021年12月31日,对该专利权进行减值测试,假设预计可收回金额为180000元。请写出相关会计处理。3)甲企业2021年4月15日购入商标权C,不含增值税价款300000元,增值税税率6%,取得增值税专用发票,以转账支票支付价款。预计使用寿命10年,直线法摊销。计算2021年摊销额并写出摊销分录。4)甲企业2022年5月出售专利权D,共取得含增值税收入106000元,增值税税率6%,其中不含税价款100000元,增值税6000元。专利权D原值300000元,已计提摊销150000元,减值准备20000元。写出出售分录。
甲企业2022年5月出售专利权D,共取得含增值税收入106000元,增值税税率6%,其中不含税价款100000元,增值税6000元。专利权D原值300000元,已计提摊销150000元,减值准备20000元。写出出售分录。
31.昌盛电子股份有限公司2020年12月15日购入一项专利权,供企业管理使用,双方协商确认不含增值税的价值为900 000元,增值税为54000元,以银行存款支付。法律规定其有效年限为20年,合同预计使用年限为10年,采用年限平均法摊销,预计没有净残值。2021年12月31日,对该专利权进行了减值测试,其可收回金额为780 000元,预计剩余使用年限为8年。2022年4月30日,该企业将其对外出售,出售价格为700 000元,开出增值税专用发票,注明销项税额42 000元,款项已收存银行。要求: (1)编制2020年12月15日购入该项专利权的会计分录。 (2)计算2020年该专利权的摊销额,并编制相应的会计分录。 (3)计算2021年12月31日该专利权的账面价值。 (4)编制该企业计提减值准备的会计分录。 (5)计算2022年该项无形资产计提的摊销额。 (6)编制该企业出售无形资产的会计分录。
31.昌盛电子股份有限公司2020年12月15日购入一项专利权,供企业管理使用,双方协商确认不含增值税的价值为900000元,增值税为54000元,以银行存款支付。法律规定其有效年限为20年,合同预计使用年限为10年,采用年限平均法摊销,预计没有净残值。2021年12月31日,对该专利权进行了减值测试,其可收回金额为780000元,预计剩余使用年限为8年。2022年4月30日,该企业将其对外出售,出售价格为700000元,开出增值税专用发票,注明销项税额42000元,款项已收存银行。要求:(1)编制2020年12月15日购入该项专利权的会计分录。(2)计算2020年该专利权的摊销额,并编制相应的会计分录。(3)计算2021年12月31日该专利权的账面价值。(4)编制该企业计提减值准备的会计分录。(5)计算2022年该项无形资产计提的摊销额。(6)编制该企业出售无形资产的会计分录。
31.昌盛电子股份有限公司2020年12月15日购入一项专利权,供企业管理使用,双方协商确认不含增值税的价值为900 000 元,增值税为54 000元,以银行存款支付。法律规定其有效年限为20年,合同预计使用年限为10年,采用年限平均法摊 销,预计没有净残值。2021年12月31日,对该专利权进行了减值测试,其可收回金额为780 000元,预计剩余使用年限为8 年。2022年4月30日,该企业将其对外出售,出售价格为700 000元,开出增值税专用发票,注明销项税额42 000元,款项 已收存银行。 要求: (1)编制2020年12月15日购入该项专利权的会计分录。 (2)计算2020年该专利权的摊销额,并编 制相应的会计分录。 (3)计算2021年12月31日该专利权的账面价值。 (4)编制该企业计提减值准备的会计分录。 (5)计算2022年该项无形资产计提的摊销额。 (6)编制该企业出售无形资产的会计分录。
老师您好,请教一下,新公司是不是有弥补亏损这一说,一般可以弥补几年,小规模纳税人。谢谢老师
老师好!公司是一般纳税人建筑工程公司,4月份有开普通发票工程服务3%,也有开9%的工程服务专票,那增值税怎么申报呢?应该怎么勾选抵扣进项呢,税负率1.2%
老师,老板们垫付报销给员工的钱,怎么把这个钱给老板,合理合法的,问题是,报销的钱,都没有发票,只有单据和付款截图?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,这里一共有三道大题
你只写出售分录呀最后