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控制活动是实施内部控制的具体方式方法和手段对吗

2022-04-27 18:12
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-27 18:12

同学你好 是的,理解是正确的

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同学你好 是的,理解是正确的
2022-04-27
选择BC A错,内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略;D错,注册会计师针对财务报告内部控制发表审计意见,对非财务报告内部控制的重大缺陷,应增加“非财务报告内部控制重大缺陷描述段”进行披露。
2020-09-23
你好  第7题选A  第8题选B
2021-03-16
7. 下列各项中,关于行政事业单位内部控制评价与监督的说法,正确的有( ABCD)。 A、内部监督应当与内部控制的建立和实施保持相对独立 B、内部审计部门或岗位应当定期或不定期检查单位内部管理制度和机制的建立与执行情况,以及内部控制关键岗位及人员的设置情况等,及时发现内部控制存在的问题并提出改进建议 C、单位负责人应当指定专门部门或专人负责对单位内部控制的有效性进行评价并出具单位内部控制自我评价报告 D、单位应当根据本单位实际情况确定内部监督检查的方法、范围和频率
2024-12-11
 同学您好,这几道题 1错, 2AB, 3、AC, 4ABD
2023-09-26
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