同学你好 跨年调整损益
老师,我现在公司原来会计做帐的时候把不合格的没有税号的发票入账了,是去年的账,我现在今年4月需要把它调出来,那是不是做对应去年的红字回冲凭证就可以了?汇算清缴需要纳税调增吗?
老师好,今天我们会计和销售说只要在汇算清缴前把发票开出来就行,我在想汇算清缴不是做去年的吗,那来钱也是今年的事了,难道还有啥影响吗
老师,这两天付的款,有些发票要明年开给我们了,这个怎么办呢,汇算清缴影响吗?还有一个房租的发票,今年五月的,到现在也没开出来,如果明年开出来,还能用吗?汇算清缴之前开出来的话
老师,有个事想请教下哈,是这样现在汇算清缴我才发现2022年有笔分录是:借:管理费用-业务招待费,贷:银行存款,当时是付款了,但是对方没有发票,今年5月开票回来可以吗?如果今年开,就是开普票。然后就是我把今年收到发票(2023年开)放在2022年平账那,不调账也不调整汇算清缴表,可以吗?
老师 我听老会计说 成本发票来不了 可以暂估,但是到年底还没来也没事,说的次年汇算清缴之前的时候来也可以,请问汇算清缴之前来的这个发票开具日期有要求吗?
老师,我电子税务局提示我收到红字发票怎么处理?
老师,公司物业费和房费一起交的,开票进来只写的物业费,可以不,
个税申报的时候,员工今年6月入职,之前没有工作,这个累计扣除应该是3万,现在累计扣除显示5000元,这个怎么操作能扣除3万呢?
租赁的设备怎么做分录?
老师!公户银行账户结息10元钱,怎么做会计分录?
我司2024年汇算清缴时有一笔费用发票是2024年的,2025年3月已经支付费用报销,汇算清缴时做了纳税调减,24年财务报表未分配利润也做了调整。现在我申报第二季度所得税时发现资产负债表期初数对不上,期初数是汇算清缴调整后的,我的账务软件上的报表是调整前的,不一致,该如何处理?
我请教个问题,就是他这个销货退回,然后主营业务收入那个50万,为什么不需要编制那个所得税费用的分录?按理来说,他产生了10万的利润,是不是应该要做一个会计分录的?
老师 25年6月结账了 发现 资产负债表的 未分配利润期末-未分配利润的期初≠利润表的累计净利润,5月底交接的时候还能对上 这是为啥呢,这样财务报表输入电子税务局里面行吗?
老师,您好,24年企业所得税年报汇算清缴时产生退税1722.77元,款已到账户,怎么做账务处理
我请教个问题,就是他这个销货退回,然后主营业务收入那个50万,为什么不需要编制那个所得税费用的分录?