您好,结转成本红字冲回是一一对应的,
老师,跨年来票冲减暂估库存商品,来票多,这样要先红红去年暂估的,然后再用蓝字正常做对吗?需要用到以前年度损益调整吗?
老师,您好,去年因为会计差错多暂估了库存商品成本并已经结转成本,那今年调账是做借:应付账款——暂估入库 200(正确金额) 贷:库存商品 200 然后再做比调整成本的分录 是需要用到以前年度损益调整,去年暂估多结转了成本,那调整的话以前年度调整应该在借方还是贷方
去年12月暂估的未来票装修费,今年1月实际来票装修费大于去年暂估数字,今年把暂估的红字冲销,把去年12月少摊销的再补摊销,借以前年度损益调整,贷长期待摊费用,借利润分配,贷以前年度损益调整。这样可以吗
老师,在去年12月,商贸公司,发票没来,暂估了库存,并开具销项发票,今年销项发票要红字,暂估库存的进项发票也没有收到,,请问,暂估库存是直接冲销,进以前年度损益科目吗?
老师好,去年12月份暂估入库了一些库存商品,今年2月份发票开回来了,那1月份先要红冲暂估入库的凭证,2月份开回来发票以后再正常入账吗?还是2月份直接红冲凭证再入账?
老师,旅行社的税,报税,跟别的不一样吗?难道
老师,好比我有10个库存商品。我产生了销售,确认收入,然后就要结转成本,库存就减少了,那么我要把这次收入作为预收我就不用结转成本,库存在账上就不用减少了。但实际库存少了。所以是不是做预收会比确认收入的账上库存数量结存多?
董老师 在线吗?想咨询您~
老师残保金不是一年平均人数不超过30人就不用交吗?它跟工资总数有关吗?如果人数不超,工资总额大小不影响吧
将原公司业务部分拆分到新公司怎么操作
和法人借款支付报销 分录怎么写
您好~有做过审计的老师吗?想咨询下,公司成本,一般实施的抽查是什么样子的?
你好,我公司有个员工之前是自己买的灵活性社保,现在公司准备帮他买,要怎么操作呢?
总账这个岗位内容是啥?可否详细列举一下
要注销公司,设备300万 怎么转让或者售卖 税费最少
您好,跨年结转成本调整用以前年度损益调整
结转成本红字冲回是一一对应的是什么意思
老师,用以前年度损益调整分录怎么做呢
您好,就是有暂估的存货收到发票就红字冲回,再做蓝字分录。若影响成本,再调整成本
好的老师,用以前年度损益调整怎么做分录,老师您帮我写下
您好,就是结转成本分录,借以前年度损益调整(红字)贷库存商品(红字),借以前年度损益调整,贷库存商品
老师 分录没反吗?还有是不是还要做一步到利润分配?上年有盈余公积是不是也得调整老师?
您好,是的,但是回复您的是一定会有的分录,您说的分录,不一定会有
老师,第一步 红冲的话分录是不是 借:库存商品 贷:以前年度损益调整,老师我没绕过来这个顺序呢
您好,第一步是借库存商品(红字)贷应付账款(红字)
然后呢老师
您好,然后根据发票做蓝字分录,就是结转成本分录,借以前年度损益调整(红字)贷库存商品(红字),借以前年度损益调整,贷库存商品
您好,最后还有可能,结转成本分录,借以前年度损益调整(红字)贷库存商品(红字),借以前年度损益调整,贷库存商品