您好 借:制造费用 借:应交税法-应交增值税-进项税额 贷:其他应收款3000 贷:库存现金72
生产管理部门员工回来报销差旅费,有住宿费,补贴和交通费,应交税费,出差时预借3000,回来补给72,怎么做会计分录呢?只做一步
(15)12月28日,生产吐司面包5000箱。领用面包包装袋200包,单位成本50元;领用面包包装箱5000支,单位成本11元。(16)12月28日,厂部办公室员工李伟出差向财务部预借差旅费2000元,以现金支付。(17)12月29日,李伟出差回来报销差旅费1700元,交回剩余差旅费现金300元。(18)12月30日,编制本月工资汇总表:根据工时和考勤记录计算分配职工工资,其中生产工人工资210000元(生产工人工资按生产工时比例分配,其中,饼干生产工时1800小时,面包生产工时1200小时),车间管理人员工资16000元,企业管理人员工资58800元,销售部门人员工资15200元。(19)12月30日,收到自来水公司发票和银行的付款通知,本月支付水费3000元,其中生产吐司面包耗用150元,车间一般耗用1200元,企业管理部门耗用1180元,销售部门耗用470元。(20)12月30日,收到区供电局发票和银行的付款通知,支付电费8400元,其中车间一般耗用6300元,企业管理部门耗用1600元,销售部门耗用500元写分录
写会计分录带数据14.总经理王阳出差预借差旅费8000元。15.总经理出差回来,报销差旅费8233.35元,补付现金8233.35元。其中:高铁票2561.5元;住宿费1245元,增值税税额161.85元;培训费2500元,增值税税额325元;出差补助1300元,市内交通费140元。16.生产甲产品领用A材料500千克,单价15元,B材料200千克,单价10元;生产乙产品领用A材料300千克,单价15元,B材料300千克,单价10元。车间一般耗用A材料80千克,管理部门领用B材料50千克。17.分配本月工资,其中:甲产品生产工人工资26000元,乙产品生产工人工资13000元,生产车间管理人员工资12000元,行政部人员工资28000元,财务部人员工资18000元。18.计提本月固定资产折旧,其中:生产车间5235元,管理部门4500元。19.按生产工人工资比例分配并结转本月制造费用总额68477元,其中:甲产品生产工人工资26000元,乙产品生产工人工资13000元。
写会计分录带数据14.总经理王阳出差预借差旅费8000元。15.总经理出差回来,报销差旅费8233.35元,补付现金8233.35元。其中:高铁票2561.5元;住宿费1245元,增值税税额161.85元;培训费2500元,增值税税额325元;出差补助1300元,市内交通费140元。16.生产甲产品领用A材料500千克,单价15元,B材料200千克,单价10元;生产乙产品领用A材料300千克,单价15元,B材料300千克,单价10元。车间一般耗用A材料80千克,管理部门领用B材料50千克。17.分配本月工资,其中:甲产品生产工人工资26000元,乙产品生产工人工资13000元,生产车间管理人员工资12000元,行政部人员工资28000元,财务部人员工资18000元。18.计提本月固定资产折旧,其中:生产车间5235元,管理部门4500元。19.按生产工人工资比例分配并结转本月制造费用总额68477元,其中:甲产品生产工人工资26000元,乙产品生产工人工资13000元。
根据下列内安血公司的业务,填制相关的凭证。历始记账。19年5月11日,销售科员工李天出差回来报销,原借款为1500元。报销时火车日期分别为5月7日和5月10日,出差地点为石家庄,火车票费用共计400元;住宿发票一张,费用为170元/天;出差补助每天60元,剩余款项交回现金。要求:填差旅费报销单出差旅费报销单年月日李天出差事由交通出差补助工具人数金额部门:出差人出发地点月月到达日地点交通费单据张数金额洽谈项目其他费用单据张数项目住宿费市内车费邮电费办公用品费其他金额报销金额合计人民币(大写)补领金额退还金额图4-21预借差旅费出差旅费报销单
公司以转帐的方式向股东分红,怎么做会计分录
本题可变现净值不是70万元吗?那算折旧不是应该用70为基数吗?(70-16)/8.5=6.35
残值没有报废卖了是营业外收入吗
想了解下关于个税的计算,比方说年收入12万,专项扣除大概8万,一年下来大概是要交多少个税
老师怎么查社保和公积金是从几月份开始上的呀
小规模纳税人发票开检测费,商品和服务税收分类编码选什么,税率还是选1%吗
主营业务成本按什么结转
我们公司是一般商贸企业,购进月饼,进行包装再卖出,那购进的包装礼盒这些,应该进销售费用包装费吗??还是说进月饼的成本??
老师你好,请问土地去年买的,8月份又缴纳了契税,这个契税是从8月份开始摊销吗
老师,我想问下,我们单位是事业单位,收到了劳动就业局的失业保险稳岗补贴,应该如何做账务处理?以前会计是做借银行存款 贷其他应付款-失业保险。感觉这个应该不对