你好,可以的,这个企业自己选择。

请问固定资产可以不享受当年一次性扣除,用每年的折旧费去填写企业所得税年度汇算申报表吗
老师 您好报年度企业所得税汇算清缴 固定资产加速折旧政策,我们想今年享受是填写那张表哪些栏次可以享受提前抵扣企业所得税,谢谢
企业所得税固定资产折旧一次性扣除500万以内的政策必须是汇算清缴的,当年购置的固定资产才满足一次性扣除的要求吗?比如去年或是以前年度的我可以享受一次性扣除吗?固定资产
请问,公司新购进的固定资产在会计凭证中按税法最低折旧年限每月计提折旧,所得税预缴季度申报表中享受500万以下设备一次性扣除,再年度汇算清缴中还可以享受一次性税收扣除吗
老师好,固定资产2024年享受一次性扣除,2025年仍然继续折旧,申报季报企业所得税报表时,这个折旧的金额到哪一栏填写了?
您好老师,新接了一个个体户,登陆电子税务局提示未设置过密码是不是之前没报过经营所得啊
在酒店中 总说“挂宾客账”是什么意思 怎么做会计分录呢
1、企业所得税汇算清缴职工福利费扣除标准为实发工资*14% 对吗 2、工资薪金指的是"应付职工薪酬—工资"科目当年发生额 对吗
老师 我现在在一家大酒店做收入会计 要进行营业日报表的稽核 就是根据前台当天早上交来的前天的纸质单据和酒店收银系统里面的营业日报表进行核对 找出问题并改正 请问具体怎样发现稽核营业日报表呢 具体方法和步骤是什么呢
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
酒店(一般纳税人)会计从批发零售商那里取得增值税普通免税的发票 能抵扣进项税额吗
请问香肠发票项目怎么开
你好,老师,非盈利社会团体账务处理在中级的哪个部分有详细讲解?
请问老师,我们公司是做刹车片的,料工费分配到入库产品中,选择哪一种分配方式比较合理?
然后我们是卖耗油的,购买的塑料桶怎么做分录呢
你好是重复使用的吗
是的,麻烦帮购入步骤,结转步骤都给我写下。我没有做过制造业的账
你指的是购入固定资产和固定资产折旧的过程吗?
不是,我这个塑料桶是装蚝油的
那可以进入低至易耗品,然后记住相关费用或成本。
是借周转材料包装物,贷应付账款。借制造费用,贷周转包装物。借生产成本,贷制造费用,借库存商品,贷生产成本。借主营业务成本,贷库存商品。是这样步骤吗
也是这个样子的,思路很清楚。
我想问下,我有固定资产,2021年没有折旧,然后用以前年度调整损益调到2022年。然后把这笔费用填在纳税调整申报表里。那2022的正常折旧填在资产折旧里。那这样的话,折旧表的原值怎么写。
这旧表的原值按固定资产原值填写,累计折旧按照累计到现在的累计折旧额填写。
但是我一部分做在以前年度损益调整,一部分做在折旧。这资产原值填上去,以后是不是会不符合,会显示没有折旧完?
不会的,原值正常填在折旧也是的哦累计折旧科目是累计所有的哦
没办法累计所有都填在资产折旧表里,因为一部分填在纳税调整表,费用调增了
如果您直接调整的话,那建议您申报的时候填写减掉调整后的金额。
那减去调整后的金额,这固定资产原值怎么填写?
用固定资产本来的原值减掉随意调整的金额。
用固定资产本来的原值减掉损益调整的金额。
原值和资产计税基础填一样的,本年折旧和税收折旧,累计折旧这三个填一样的折旧金额?有需要哪里填残值吗
残值不用的哦,只填这两个数据就可以。