你好,跨年的损益事项,不能直接计入2022年的损益

老师,22年来了21年发票3万块钱,用的企业会计准则,这个金额可不可以不用以前年度损益调整,记入当期
老师,21年暂估入库,现在22年来票,金额多了19万,这个金额可以不用做以前年度损益调整吗
老师好,小企业会计准则,更正以前年度错误,红冲凭证涉及损益,当成当期的损益处理可以吗(不用以前年度损益调整科目)
老师,22年收到了21年的几张发票,计入当年的费用,没有用到以前年度损益调整,请问今年做汇算清缴时可以把这几笔摘出来可以吗?
老师,去年计提的费用假设1万,今年发票来了成了5万,差额4万不通过以前年度损益调整,记到当期费用可以吗?
请问朴老师在线吗?请教个问题
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
请问老师,有相关法条规定,法定节假日期间,不上班的情况下需要支付工资么?
你好老师,请问民办非营利幼儿园要交什么税,要申报什么税啊
老师,小规模纳税人计提增增值税和交增值税的分录怎么做?
这个金额也不大,也不可以吗?关键是又要去调整财报,太烦了。
你好,不可以的。跨年的损益事项,只能通过 以前年度损益调整 科目核算的
财报也必须调整对吗?但是调整了税务的财报,财务软件上的数也不对啊老师。
你好,财务软件的数据,税务的财报需要同步更正
但是财务软件上改不了啊老师
你好,你单位2021年的账套没有备份文件吗
老师,21年底利润总额是300万,但是用了固定资产500万一次性扣除政策,所以账上显示亏损140万,这样的话,如果用了以前年度损益调整,还要做 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交企业所得税 吗
你好,是汇算清缴导致补交了所得税吗?
老师,我们用的是金蝶精斗云财务软件,这种有备份文件吗
你好,需要自己备份,系统不会自动备份的
老师,21年没有缴纳企业所得税,在第四季度时就用了500万一次性扣除政策,不是汇算清缴导致的
你好,请看你的问题,这个是什么意思呢
备份完了呢老师,去改备份的数据?但是财务软件上原来的也还不对啊
你好,启用备份账套,录入相应的凭证,修改报表数据啊
还有好几个学堂老师说不用改财报的,都不知道听谁的了
你好,之前的财务报表数据都有错误啊
那些老师说只是影响年初数,以后年度就正常的,所以也可以不用改。
你好,错误的放在那里不管?