你好,小企业会计准则,更正以前年度错误,红冲凭证涉及损益的,需要通过 利润分配—未分配利润 科目核算
老师,小企业会计准则中没有涉及到以前年度损益调整科目,现需要调整以前损益,怎么办?
老师好,小企业会计准则,更正以前年度错误,红冲凭证涉及损益,当成当期的损益处理可以吗(不用以前年度损益调整科目)
!、老师跨年发现往来账挂错,可以直接红冲调整吗?不用以前年度损益嘛,没有涉及损益科目。 2、跨年发现损益类科目金额错误,涉及的金额比较小可以直接红冲修改吗?
老师,小企业会计准则调整以前年度损益用不用以前年度损益这个科目,
老师,小企业会计准则是不是没有以前年度损益调整科目,直接进入当期损益?
老师,有税和免税的普通发票可以开在一张发票上吗?一个是免税业务,一个是6%的
你好老师,exw有提单吗?
你好老师小规模纳税人购买的冰柜3200元累计折旧3000元资产净值是200已经折旧完了现在不能使用已经报废了会计分录怎么做
请问老师,甲单位是酒店,经常购买一些物品,比如在京东商城等电子购物,请问这类的需要缴纳印花税么?
老师,我是销售方,我开出的销项对方已经勾选了,但是数据不对,我要重开。请问接下来系统里的步骤是什么?
进口酒水国内销售,9月份升为一般人,那8月份取的的进口增值税,是不是不能抵扣
公司购买的车辆,可以一次性摊销,抵扣企业所得税吗?
老师,新公司税务登记发票这里怎么选小规模纳税人
现在火车站打的火车票可以报销吗,
请问老师,消防检测及保养的服务合同需要缴纳银海盛么?
那涉及企业所得税怎么处理?按当期交企业所得税,还是更正申报以前年度的年报,交企业所得税和滞纳金?
你好,是汇算清缴导致补交的所得税吗?
是因为更正以前年度的错帐,影响以前年度的损益,更正后是更正以前年度的企业所得税申报表,补交企业所得税和滞纳金,还是按当期的损益交企业所得税,不更正以前的年报交企业所得税和滞纳金?
你好,更正以前年度的错帐,影响以前年度的损益,导致补交所得税和滞纳金,分录是 借:利润分配—未分配利润 ,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税 , 营业外支出—滞纳金,贷:银行存款
要更正以前年度的企业所得税申报表吗?
你好,需要 更正以前年度的企业所得税申报表
老师好,我看到小企业会计准则是把以前年度错帐的损益,当成当期的损益处理好
你好,这样处理是不对的
那应该怎么做呢?更正以前年度的企业所得税申报表,补交企业所得税和滞纳金吗?
你好,更正以前年度的企业所得税申报表,补交企业所得税和滞纳金。分录是 借:利润分配—未分配利润 ,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税 , 营业外支出—滞纳金,贷:银行存款