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老师,如果用了以前年度损益调整科目,什么情况下会用 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交企业所得税

2022-04-28 09:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-28 09:25

你好,在本年度补计上年度所得税

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快账用户9422 追问 2022-04-28 09:27

老师,21年企业利润总额是346万,但是第四季度用了500以下一次性扣除政策,所以没缴纳企业所得税,账上也没有计提。当时做的是 借:所得税费用 贷:递延所得税负债。 22年时来了3万元的21年发票,所以用了以前年度损益调整科目,我的意思是这种情况还用做调整企业所得税的科目吗

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齐红老师 解答 2022-04-28 09:29

肯定需要,影响的净利润实质上,就等于少交所得税30000*0.25

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快账用户9422 追问 2022-04-28 09:31

老师,但是当年并没有计提企业所得税,是用了500一次性政策后就是亏损了,这样也要做 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交企业所得税

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齐红老师 解答 2022-04-28 09:42

这个不用呀,这是税会差异

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快账用户9422 追问 2022-04-28 10:06

哦哦,所以老师,像我这种情况不用做上面的分录对吗?如果企业当年有计提并缴纳企业所得税就要做了是吧

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齐红老师 解答 2022-04-28 10:06

不用的,是的,是的,期待你的好评

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你好,在本年度补计上年度所得税
2022-04-28
您好,分录是 借: 利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2022-11-30
同学你好,民间非营利组织会计制度,以前年度损益调整,使用非限定性净资产,或者限定性净资产,来代替即可。
2021-05-05
以前年度损益调整就是用来代替损益类的,对方科目不会是所得税费用
2021-11-10
您好!这是上年度的企业所得税没有计提,今年计提缴纳的意思。如果有以前年度损益调整这个科目建议不要合并哦。
2021-03-06
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