你好,没有处置损益的话,你用营业外收入或者营业外支出就可以的。
老师我想问一下,我们公司名下的汽车,现在想买出去,然后没有资产处置损益这个科目,我能不能做这样分录,借其它业务成本,累计折旧,贷固定资产。借银行存款,贷其它业务收入,贷应交税费呢?
我想问一下公司车辆置换,新车176800元,保险7383.22元,上牌11300元,车辆购置税8050元,发票金额共是203533.22元,银行支付203038.22元,旧车抵扣15000元,当时做分录是这样做的: 借:固定资产203533.22 贷:银行存款203032.22 其他应付款495 借:累计折旧7640 贷:固定资产7640 借:固定资产清理15000 贷:营业外收入15000 借:其他应收款15000 贷:固定资产清理15000这么做分录对吗
老师,我单位卖了一辆二手车,为了让增值税收入与所得税收入保持一致,要不一致税务局找我写说明了,以下处理分录行不行? 借:固定资产清理-20000 借:累计折旧-80000 贷:固定资产-100000 借:银行存款-20000 贷:其的业务收入 -18000 贷:应交税费-销项税-2000 借:营业外支出-20000 贷:固定资产清理-20000 这样处理行不行?
老师,我单位卖了一辆二手车,为了让增值税收入与所得税收入保持一致,要不一致税务局找我写说明了,以下处理分录行不行? 借:固定资产清理-20000 借:累计折旧-80000 贷:固定资产-100000 借:银行存款-20000 贷:其的业务收入 -18000 贷:应交税费-销项税-2000 借:营业外支出-20000 贷:固定资产清理-20000 这样处理行不行?
老师问一下 我们公司去年把车卖了 去年分录是:银行存款 贷:营业外收入 没做清理 今年才给二手车的发票,我觉得去年的分录做的不对, 冲红:银存 贷:营业外收入借:固清 累计折旧 贷:固定资产 借:银存 贷:固清 应交税费(销项)做的对吗?
关于挂靠工程所提供的进项税额,是都可以退给挂靠方吗?
您好,老师,想问下:第(2)的题目资料求2023年资金需求总量为什么是=4800-600-300=3900(万元)?
一般保证和连带保证的区别?分不清~
您好老师,正常上一年挂的账可以结转到下一年的吧,下一年继续挂着吧,说封账不给 这都是借口吧?
请问现在买国债交不交个税
公司计提和缴纳社保 怎么做账 个人部分和公司的部分 都有 麻烦具体举个数字的例子
)2×23 年1 月1 日,甲公司以银行存款3 000 万元从非关联方处取得乙公司60% 的股权,能够对乙公司实施控制。当日乙公司可辨认净资产的账面价值为3 920 万元(其中,股本1 800 万元,资本公积1 800 万元,其他综合收益200 万元,盈余公积12 万元,未分配利润108 万元),考虑递延所得税后的可辨认净资产的公允价值为3 980 万元(包含一项管理用固定资产评估增值80 万元,购买日其预计尚可使用年限为10 年,采用年限平均法计提折旧,预计净残值为零)。 提问:算商誉的时候为什么是考虑递延所得税后可辨认净资产的公允价值来算的 投资时点的资本增值是按增值的差额80计入,还是扣掉递延后的60计入? 不明白了,麻烦通俗易懂点讲解一下
老师,请问一下我们老板有五个公司,会计就我一个人,那开票员可以就我一个人吗
老师,企业法人工资想做5万/月,但企业交社保只有十个人,都交基本档,总体工资每月10万,想问下除了法人个税要交,工资总额和社保总额之间需要纳税调整企业所得税吗?,工资和社保有比率吗?
老师,工资附件 工资单和考勤表需要员工签名吗?
那就是不能按我这样分录来处理是吧?
你好,你这个不太合适。
好的,了解,那老师如果初始数据不一致,也找不出原因,那差异金额是可以录入未分配利润哪里去吗?这样初始数据就会平
嗯,实在没有办法的话,你才能录到未分配利润里面。
好的,谢谢老师
祝您生活愉快感谢五星