你好 1000-800)*20% 需要缴纳这些的

老师,收到发票备注栏备注纳税人取得的非生产经营所得的,由付款方代扣代缴,我怎么计算应该交多少,我公司要扣回的,比如劳务费1000元,应该交多少
本单位收到的劳务费发票备注上写着:纳税人取得非生产经营所得的,由付款方代扣代缴个人所得税。象这种情况我们财务人员应该如何处理?
我收到一张个人代开的信息咨询费发票,金额是145037.82元,备注注明纳税人取得非生产经营所得的,由付款方代扣代缴个人所得税,请问我应该支付什么金额给对方
公司收到自然人代开的水泵,水管的发票,发票上备注纳税人取得非生产经营所得,由付款方代扣代缴。请问老师公司需为他代扣代缴什么税?税率怎么算?
老师:我们公司收到一张个人代开的材料发票,内容是"不锈钢材料"(不是劳务发票),发票栏里写了"纳税人取得非生产经营所得的,由付款方代扣代缴个人所得税",这是什么意思?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
应纳税所得额 = 劳务报酬(少于4000元) - 800元 应纳税所得额 = 劳务报酬(超过4000元) × (1 - 20%) 应纳税额 = 应纳税所得额 × 适用税率 - 速算扣除数 说明: 1、劳务报酬所得在800元以下的,不用缴纳个人所得税; 2、劳务报酬所得大于800元且没有超过4000元,可减除800元的扣除费用; 3、劳务报酬所得超过4000元的,可减除劳务报酬收入20%的扣除费用;