您好 是不是退回对方多支付的款项
老师,您好,我想问一下这个下面红色框中的固定资产清理不是应该等于上面框中的固定资产清理数吗,为什么他等于1000万呢?是弄错了吗,老师,白纸上是我写的分录,个人觉得应该这样写呀,求老师帮我看看
老师,年底想把往来账调下应收调预付吗?应付调应收和其他应收吗?看哪些科目对应的余额
老师帮我看一下我应收和应付科目余额应该是多少,预收和预付科目余额又应该是多少?谢谢!
您好老师。在和供应商核对应收应付,这是8月份结账后的科目余额表。应收是看借方期末余额?应付看贷方期末余额吗?
老师,您老截图的凭证做的对吗,要是对,再看看‘资产处置损益’这个科目是应该在利润表的第18行里是红字负数吗,是对的吗?
老师,这三道题的答案我看了也不是很明白
中级财务管理 从现在开始的三年,每年年初支付15万元,接下来的三年,每年年末支付20万元,年利率8% 老师,这道题的时间轴怎么画,不明白后面20万元的递延期
从现在开始的三年,每年年初支付15万元,接下来的三年,每年年末支付20万元,年利率8% 老师,这道题的时间轴怎么画,不明白后面20万元的递延期
残保金的申报,全年薪资,是指全年的税前薪资吗?是指签了1年及以上劳动合同的正式员工才需要计算进去,实习生那种的薪资不需要算入进去吧?
老师 加工制造业,考核班组和车间主任的电子表格
员工用自己钱垫付工程款,对方没有给发票可以入账吗,可以入借预付账款,贷其他应付款某某员工吗
老师,为什么资产会计账面价值大于计税基础是应纳税暂时性差异呢,负债正好相反呢
老师,先租房后付款的分录怎么做?(如:3月收到1-3月房租专票,3月末付的款)
你好老师。 那个。小规模有。税前费用扣除吗?
每一个工作表都有好几个单位的明细,如何把它们汇总到一起?
哦,有可能,不过这个公司之前并没有付过款,那这笔分录要咋着呢
那您看写这个单位的明细账 看有么有贷方余额
有余额就这么写分录吗?
是的 有余额就这样写 退款给人家
好的,谢谢老师
不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!