借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 借银行存款 贷固定资产清理 应交税费、应交增值税销项,然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
单位清理固定资产,车辆转让给个人,开票103000,怎么做账,需要做几个凭证
单位车辆卖给个人,单位开出增值税专用发票,请问怎么账务处理。 如果是不做固定资产清理做到收入里去的,那固定资产清理账务怎么处理。
老师,公司小轿车出售给个人,开了发票,现在要怎么做账呢?固定资产清理怎么做?
个人无偿转让给我们公司的固定资产,还需要做账务处理吗?怎么做?
公司名义的车,是让个人贷款买车,公司把车转入给其他人,未清的款也转入给其他人,这个账务怎么处理,分录怎么做。这辆车固定资产清理分录怎么做
老师公司原来没有人员,社保今天增加的人,还没审核通过了,明天再申报社保可以吗
公司把厂房租一部分给客户,收的水电费入其它业务收入,那我结转成本时凭证怎么做?
老师:如果线上平台已经收款,但是销售系统里面没有做销售,例如银行收款线上平台5月销售143.68 元,6月销售1490.53,8月份才做销售下账,这边分录怎么做?
老师,请问一下取得进项发票抵扣有要求吗?比如我这个月开了免税的销售发票,那我能勾选当月取得的进项发票吗?
老师职工互助医疗保险,申报个税不能抵扣?
老师,在职员工意外离世,公司给发的大额抚恤金可以转给直系亲属吗?要申报个税免税吗
你好朴老师,有一个员工6月辞职,6月工资暂时未发,按公司规定,6月工资是在7月发的,然后8月申报个税,那么8月申报个税时,该员工工资写0,是吗?那么到9月申报个税的时候,该员工仍然未发工资的,那么需要改为非正常状态吗
老师有推荐的人事软件吗
之前报销款挂错了 可以调么 怎么调整 是发票挂给那个人 但是没给那个人付款
老师,在资产负债表里面存货里面,在产品科目里怎么会有负数?我是哪里做错了还是怎么样?
老师,借固定资产清理,这个金额怎么确定啊?
你好,这个是固定资产原值减去累计折旧的金额。
老师,您看这样对吗?钱还没给,挂账呢,是不是暂时不用进营业外收入呀
你好,现在已经过户了吗?
开完发票就去办过户了,应该是完事了
那就做到应收账款里面的,而且固定资产清理最后没有余额。
老师我没懂怎么做,现在固定资产清理有7万多余额,钱还没到账,我分录怎么做呢,到账以后在怎么做呢,麻烦老师在讲一下,谢谢
借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 借应收账款 贷固定资产清理 应交税费、应交增值税销项,然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
老师就想问时候那一步怎么做,结转余额到营业外收入那里,怎么做分录
最后一步
第一个和第二个的固定资产清理的余额在哪一方向?
第一个2万,在借方,第二个10万在贷方,现在剩余7万多在贷方
你好,借固定资产清理贷营业外收入
老师,现在钱还没到账就结转吗?还是等款到在结转呀
你好,现在就结转,已经过户了,纳税义务已经产生了,正常做账就可以的。
好的,知道了,谢谢老师
不用客气,工作愉快。