你好,补做入账处理 借:库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目
老师,我们9月份收到一张房租增值税发票,但是房租应该是在10月份付,但是我现在做9月份的账,需要抵扣这张进项税额,那么我9月份的分录怎么做?
发票是9月份开的。在10月份才入账,但是9 月份进行了抵扣,这种情况要怎么处理
请问老师9月份开的发票10月份要冲红,那9月份仍旧得做收入然后10月份再冲销收入是吗?那账务怎么处理?
对方公司8月开给我们的专票已入账抵扣,9月份红冲了。请问9月份怎么做账? 8月份发票账务处理为:借: 销售费用 10 进项税额 9 贷: 其他应付款 19
9月份汇款给上家公司了,货收到了,9月份销项票开了,可是进项票是10月开给我的,现在申报9月份的,能不能用10月份的这张进项发票抵扣?
老师,普通的商贸公司可以销售混凝土吗
老师,现金流量表跟利润表还有资产负债表有没有沟里关系?
老师您好,员工不小心弄坏酒店东西,赔偿的话,钱是怎么给到公司,是转到公户还是转到出纳,酒店再采购
现在出台的最新税收优惠政策都有哪些税收优惠政策?
物业公司收取物业费,停车费,出售停车位需要缴纳哪些税?
你好,老师,我们每个月缴纳的水费可以要专票吗,能抵扣吗
老师,甲方对公给我们公司开的2万元的发票,我们用个人银行卡给乙方付款的,,这样有问题吗?做账时写用现金付款的,会被查吗
老师,我公司的稳岗补贴已经通过,怎么没有见资金到账?
老师,就是这个,之前办的外管证是350万,但是我们后头后面结算金额330万 那这个外管证金额要变更吗?我现在330万的工程已经完工了,我要注销这个外管证,能直接注销吗
老师,实际收入1000,发票开出去含税金额是900,账务怎么处理呢
这种不是合规嘛?还没入账,先抵扣了
你好,有取得进项发票,就可以认证抵扣的啊 只是没有及时做账而已