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18日收到上月末估价入账的材料发票等,账单增值税专用发票上载明价款为五万元,增值税税额为6500元,开出银行承兑汇票承付,暂不考虑银行手续问题

2022-04-28 21:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-28 21:00

您好 请问暂估的时候分录怎么写的

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您好 请问暂估的时候分录怎么写的
2022-04-28
您好 请问估价入账的时候分录怎么写的
2020-12-22
你好,可以做 借:原材料5000 应交税费-应交增值税(进项税额)650 贷:应付账款5650 借:应付账款5650 贷:应付票据 冲上月暂估 借:原材料-5000 贷:应付账款-暂估-5000
2025-05-11
你好 借:在途物资  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付票据
2022-05-06
同学你好 借,在途物资780000%2B3000/(1%2B9%) 借,应交税费一应增一进项101400%2B3000/(1%2B9%)*9% 贷,应付票据;
2022-02-10
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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