同学你好 借,在途物资780000加300/(1加9%) 借,应交税费一应增一进项101400加300/(1加9%)*9% 贷,应付票据780000加101400加300
9日从外地采购N3材料6000千克专票上注明单价130元,价款78万元,增值税税额101,400元,销售方代垫运费3000元,含税增值税税率为9%,材料尚未运到签发为期两个月的银行承兑汇票一张抵付货款,暂不考虑银行手续费用问题,怎么写分录。
资料】MY公司为增值税一般纳税人,适用税率为13%,原材料收发按计划成本核算,其中.N3材料计划单位成本为120元,N6材料计划单位成本为90元。业务:1.9日,从外地采购N3材料6000千克,增值税专用发票上注明:单价130元,价款780000元,增值税税额101400元。销售方代垫运费3000元(含税,增值税税率为9%),材料尚未运到。签发为期两个月的银行承兑汇票一张抵付货款。暂不考虑银行手续费问题。翻2.12日,本月9日从外地购入的N3材料运到,验收入库。园3.19日,从本市购入N6材料1000千克,增值税专用发票上注明:单价85元,价款85000元,增值税税额11050元。通过网上银行支付款项,材料已验收入库。4.23日,从外地购入N6材料2000千克,增值税专用发票上注明:单价84元,价款168000元,增值税税额21840元。销售方代垫运费2600元(含税,增值税税率为9%),材料尚未运到,
1.9日,从外地采购N3材料6000千克,增值税专用发票上注明:单价130元,价款780000元,增值税税额101400元。销售方代垫运费300元(含税,增值税税率为9%)材料尚未运到签发为期两个月的银行承兑汇票一张抵付货款。暂不考虑银行手续费问题2.12日,本月9日从外地购入的N3材料运到,验收入库。分录怎么写?
1.9日,从外地采购N3材料6000千克,增值税专用发票上注明:单价130元,价款780000元,增值税税额101400元。销售方代垫运费300元(含税,增值税税率为9%)材料尚未运到签发为期两个月的银行承兑汇票一张抵付货款。暂不考虑银行手续费问题分录怎么写?
【资料】MY公司为增值税一般纳税人,适用税率为13%,原材料收发按计划成本核算0而其中,N3材料计划单位成本为120元,N6材料计划单位成本为90元。该公司逐笔结转入材料的成本和成本差异,月末汇总结转发出材料的成本和成本差异,假设10月发生以下经0业务:1.9日,从外地采购N3材料6000千克,增值税专用发票上注明:单价130元,价款7800N叫元,增值税税额101400元。销售方代垫运费3000元(含税,增值税税率为9%),材料尚未运到。签发为期两个月的银行承兑汇票一张抵付货款。暂不考虑银行手续费问题。2.12日,本月9日从外地购入的N3材料运到,验收入库。3.19日,从本市购入N6材料1000千克,增值税专用发票上注明:单价85元,价款85000元,增值税税额11050元。通过网上银行支付款项,材料已验收入库。4.23日,从外地购入N6材料2000千克,增值税专用发票上注明:单价84元,价款168000元,增值税税额21840元。销售方代垫运费2600元(含税,增值税税率为9%),材料尚未运到,货税款及代垫运费已通过网上银行转账汇出。5.25日,从外地购入N3材料
分公司亏损,总公司盈利,所得税要分给分公司嘛?
24年八月成立的公司需要做汇算清缴嘛?前期多长时间的费用计入开办费呢?
怎么能快速了解公司是一般纳税人还是小规模纳税人呀?
老师:W小规模公司,注册资金100万,法人为自然人A,100%持股,自行拆分为50股,每股2万。现A以每股优惠单价1.5万转让15股给B,A共收到股价款22.5万,且B以2万的固定资产入股。 问题1:固定资产入股没有发票,只是AB双方口头约定,固定资产已交付A使用,这部分怎么入账? 问题2:B的占股比例在企业变更时怎么算?
老师您好,我计提所得税每个季度是按照年累计金额计提的,但是后边一个季度亏损了,我不用交税,但是我按照年累计利润总额计提了,之前交的多就不交税了,并把所得税费用也结转了,但是应交税费应交所得税还有余额怎么办
老师:W小规模公司,注册资金100万,法人为自然人A,100%持股,自行拆分为50股,每股2万。现A以每股优惠单价1.5万转让15股给B,A共收到股价款22.5万,且B以2万的固定资产入股。 问题1:固定资产入股没有发票,只是AB双方口头约定,固定资产已交付A使用,这部分怎么入账? 问题2:B的占股比例在企业变更时怎么算?
老师好,特殊业务处理中以旧换新,收回旧货,需要确认进项税额吗
江算清缴主营业务收入小于增值税收入。增值税收入是对的,这个怎么处理?
老师,境内营业机构的亏损可以用境外营业机构的盈利弥补,这个知识点在课本的哪个地方?我找不到
2024年的项目,现在才发工资,工资表上的日期写的2024年6月,申报个税是2025年5月,这样可以吗?