您好 借 应收票据 贷 预收账款 借 应付账款 贷 应收票据 借 预收账款 贷 主营业务收入 贷 应交税费-应交增值税-销项税额

公司预收电子承兑汇票,票以后开,分录怎么做。 公司将电子承兑汇票转让,票以后开,分录怎么做。
老师 我们收到别人的电子银行承兑汇票 然后我们又欠别人货款 现在把这张承兑汇票转让给别人 这个怎么做分录呢
老师你好,B公司收到一张(未到期的)电子银行承兑汇票5万元,出票人是A公司,然后B公司把这张(未到期的)电子银行承兑汇票背书给C公司,请问站在B公司的角度,从收到这张电子银行承兑汇票 到 将汇票背书出去的会计分录应该怎么做?
公司收到的电子银行承兑汇票,该怎么做会计分录?
请教老师公司收到的电子承兑汇票分录做应收票据还是银行存款-电子承兑
包装纸之前做费用已入账,多种包装纸混起来,也分不清单价,现在要处理掉,直接在线上店铺售卖,应该如何做入库,账务成本费用怎么处理
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
票以后开,就是这个月不开。问什么没有借:原材料 应交税费 贷:应付账款这个分录
您没有说当月购入原材料了啊 您不是预收货款么?
现在我说,当月购入原材料了,那么分录怎么做
借 原材料 借 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 应付账款
您能把收到票和转让票的分录再写一遍吗
收到 借 应收票据 贷 应收账款 预收账款 转让 借 应付账款 预付账款 贷 应收票据