你好,上面提示你的成本大于收入,你开的收入是什么业务的?
您好,老师,我现在有一张电子承兑今天到期,状态提示我提示付款待签收,请问这种情况我需要怎么办,提示付款申请却查不到这张票据
老师,这种情况应该怎么办?提示我存在少计收入
老师 我们是一般纳税人 现在成本比收入多,收入基本挂在预收 但是预收又需要进项发票 这种情况应该怎么办呢
老师,去年四季度的所得税数据错了,现在汇算清缴提示数据不一致,这种情况应该怎么办啊?
去年漏做了一笔收入,在做汇算年报提交系统提示收入比对异常,核实后发现24年漏做了一笔收入,这种情况应该怎么处理?
公司报关单上是人民币433968,申报的时候,用4月的汇率7.1775,计算出来的美元离岸价是60462.28,但是数据自检的时候,警告类的报错,申报的美元离岸价(60462.28000)超过报关单电子数据中的(56634.00),请确认企业申报数据是否有误,这种是什么情况呢,如何处理呢
老师, 这个季度不超30万也没开专票,免征增值税的。 我现在增值税及附加税费还没申报,可以先申报水利建设基金吗?
老师,请问一下对公多付法人部分可否做无票报销,然后纳税调增可以不?
本月企业所得税申报多加表中两栏要填报,已计入栏是填报1~9月入账计提的工资总金额吗?实际支付栏填报是实际支付了1~8月工资的总金额吗?
老师请问公司试乘试驾车销售没有发票怎样处理
建筑公司新承接项目预收工程款700万元,已开具工程款发票700万元,项目本年度未开工,应该如何账务处理?
不小心给客户多开了一张电子普通发票怎么处理
企业为建造经过12个月以上才能完成的存货发生借款的,建造期间发生的借款费用,予以资本化。不太理解,建造存货的借款费用怎么能资本化呢?
个体工商一般设置企业会计准则还是小企业会计准则?
老师转出24年度的进项税额 1000元,增值税报表已经改正在24年属期,我把这进项税额1千元在25年九月怎么做账
低于成本价卖给自己另外一个企业的商品
有风险 税务局会要求查帐
那我辞职还是继续怎样?
你好,实际业务吗,这是 经常发生吗
主要是你这个金额实在是太大了
实际的,我单位新成立1年,经常亏损,总是调整生产线,产品卖不上价,先低价卖给自己另外一个单位,
因为产品总有不合格的,卖不上价,
那怎么办?
那你也别让成本大于收入 你应该做到管理费用一部分去
头疼,这可怎么办
如果你们做这是实际的业务的话,不怕查的话,税务局会要求查账的,这个你们自己决定。
汇算清缴提示的风险已经不能改变了,我只能申报了
你好, 调增 汇算清缴调增成本 纳税调整明细表扣除项目里面填写
老师的意思是不能让汇算清缴提示这个风险是吧?直接调增成本,交所得税,就不会被查了吧?
你好,你调增了之后他还会有提示的,到时候税务局问你的时候,你就说我已经调增了
调增多少成本合适?在哪里填写?
只要不超过你的收入,自己决定,30栏里面。
调增300万,我是小微企业所得税按2.5%,那就是缴纳75000的所得税,是这样计算吧?
调增300万之后利润是多少的?
如图所示,亏损587900
调增之后是亏损的,不需要交税。