同学您好,看下过程吧 1、500,000 2、136000%2B40000=176000 3、20000%2B55000=75000 4、220000%2B20000=240000 5、24000%2B120000=144000 6、800000-150000=650000

某公司200x年12月31日部分总账及其所属的明细账余额如下:总分类账户余额明细分类账户余额借方贷方借方贷方库存现金5000银行存款162000原材料60000在途物资20000库存商品40000生产成本30000应收账款80000-一甲公司86000--乙公司6000固定资产440000累计折旧40000预收账款40000--A公司60000--B公司20000应交税费17000短期借款80000根据上述资料计算资产负债表中如下项目的填报金额。1、货币资金;2、存货;3、应收账款;4、固定资产;5、预收账款。1(8分)根据上述资料计算资产负债表中如下项目的填报金额。
编制资产负债表作业1.资料题A公司2019年12月31日部分总账和明细账余额如下表所示:A公司2019年12月31日部分账户余额总分类账,明细分类,借或贷,余额。原材料,借,240000。生产成本,借,100000。库存商品,借,160000。应收账款,总账,借,136000,甲公司,借,160000,乙公司,贷,24000。应付账款,总账,贷,200000,丙公司,贷,220000,丁公司,借,20000。预收账款,总账,贷,80000,A公司,贷,120000,B公司,借,40000。预付账款,总账,借,35000,C公司,借,55000,D公司,贷,20000。固定资产,借,800000,累计折旧,贷,150000要求根据所给资料计算资产负债表中下列项目的金额:(1)存货=(2)应收账款=(3)预付款项=(4)应付账款=(5)预收款项=(6)固定资产=
A公司2019年12月31日部分总账和明细账余额如下表所示:A公司2019年12月31日部分账户余额总分类账户明细分类账户借或贷余额原材料借240000生产成本借100000库存商品借160000应收账款总账借136000甲公司借160000乙公司贷24000应付账款总账贷200000丙公司贷220000丁公司借20000预收账款总账贷80000A公司贷120000B公司借40000预付账款总账借35000C公司借55000D公司贷20000固定资产借800000累计折旧贷150000要求根据所给资料计算资产负债表中下列项目的金额:(1)存货=(2)应收账款=(3)预付款项=(4)应付账款=(5)预收款项=(6)固定资产=
A公司2019年12月31日部分总账和明细账余额如下表所示:A公司2019年12月31日部分账户余额总分类账户明细分类账户借或贷余额原材料借240000生产成本借100000库存商品借160000应收账款总账借136000甲公司借160000乙公司贷24000应付账款总账贷200000丙公司贷220000丁公司借20000预收账款总账贷80000A公司贷120000B公司借40000预付账款总账借35000C公司借55000D公司贷20000固定资产借800000累计折旧贷150000要求根据所给资料计算资产负债表中下列项目的金额:(1)存货=(2)应收账款=(3)预付款项=(4)应付账款=(5)预收款项=(6)固定资产=
、黄河公司2019年12月31日有关资料如下:总账和所属明细科目账户借方贷方账户(单位:元)总账账户.借方贷方应收账款2000-A公司2400-B公司400预付账款4000-C公司4600-D公司600预收账款1000-E公司1200.-F公司200应付职工薪酬400本年利润20000.利润分配1000-未分配利润1000库存现金1000银行存款966000原材料500000生产成本120000库存商品160000固定资产800000累计折旧168000要求:计算填列资产负债表中下列项目金额1.货币资金2.应收账款3.存货4.固定资产5.应付职工薪酬
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗