你好,用以前年度损益调整。

我想问暂估问题,如果2021年暂估了一笔数据是900元,来年发票是1000,那我冲销暂估,然后重新做账,用到以前年度损益调整科目,那我汇算清缴的时候不还是用要2021年1000元的数据吗,以前年度损益调整不是调整了2022年的数据,跟汇算清缴不是没关系了
老师你好,请问下今年冲销去年的暂估入库(还未汇算清缴),科目是用主营业务收入,还是以前年度损益调整啊,
老师,请问,2021年的收入未记账,若在9月记账,用什么科目,以前年度损益调整还是主营业务收入
请问老师、今年支付了去年的费用、去年未入账、今年做到以前年度年度损益调整科目、请问汇算清缴怎么做嘞?
老师,请问去年项目整体暂估了几百万,今天陆续开票,冲主营业务成本还是以前年度损益调整再接转到未分配利润?
员工中间断了一个月。放到下个月工资一起申报的时候收入额就没有累加了,这个要怎么处理 入职时间没问题
你好,老师,我公司执行小企业会计准则,一般纳税人。24年暂估100万,成本已结转,25年收到发票80万,25年这多结转的20万怎么做账务处理
老师,请问个税是报应发工资数额还是报实发工资数额了?
老师,增值税11月抵扣了,12月可以退吗
老师:请问公司主要业务是:销售自己厂内加工的不同口味的瓜子,这种情况下需要按照销售额缴纳印花税吗?电子税务局没有鉴定印花税?
老师,公司可以给个人和股东发年终吧,这个年终奖第一档和第二档的临界点是多少?
老师好,请问公司经营范围内有信息咨询服务,S局系统里可以开居间费吗?如果可以的话,税收编码是多少了,居间费的业务链必备条件是啥?
在电子税务局可以查询到个人经营所得税纳税记录吗?
无票收入,无票支出怎样做账?100元专票等于多少普票
劳务报酬个税怎么交纳?
第一步: 借:库存商品-暂估入库 贷:应付账款-暂估 借:以前年度损益调整 贷:库存商品-暂估入库 因为涉及去年已经出库补提结转 第二步: 借:以前年度损益调整 贷:库存商品 这样对吗?
没看懂 你不是冲销吗
对啊,第一步不是先冲了去年多提的暂估入库,第二步,因为有库存去年已经出库了,但是当时没有结转,现在补了个结转分录。
你好,第一步你那红冲啦,这个是暂估入库的。
库存商品这个商品增加啦
是这样的,去年有一些销售当时没有对应上库存,就没有结转,报税时做了暂估。现在这些都对上了,红冲了暂估,然后把这些库存结转成本。
你好,你写的这个分录,第一个是暂估入库的,第二个是结转弹弓入库的成本,第三个也是结转入库的成本。