1.应纳税所得额=收入总额20×应税所得率0.07 应纳税额=应纳税所得额(看税率表是哪个金额区间)×个人所得税税率-速算扣除数 按照经营所得5级税率表!
老师,您好,我公司要给对方开具含税发票10000元,我们收对方10个点的税点的话,应该收多少税钱?如何计算的呢?
老师 公司的设计服务的,如果开20万元不含税发票需要交多少的个税呢?应该怎样计算呢?
老师好小规模建筑公司现在开一张去年的发票,如果按1的税率开,该怎么交税呢?开多少就对应要交多少税,还是一季度不超45万就免税呢
我们公司是一般纳税人,从事代销服务,我们帮供应商卖的产品含税比如13个点,我们开服务费发票按6个点开,这个服务费需要按含税价计算还是不含税价计算?比如100元的产品,代销按120售卖,都是含税13%,手续费20元也是含税价,如果换算成不含税价大概17.7,销项2.3,但我们按代销服务费计算应该按6%计算销项1.06,这样对不上账
老师劳务公司20万交增值税5825,企业所得税我怎么算出来要交5万呀,我应该交多少呢,怎么算的呢,
公司新入职的员工,在外地统一出差参加的入职培训费,是否需要计入职工教育经费?
老师,加油票我可以入账吧,就是各种费用我是不是有个税负率呀,怎么判定这个费用是合理范围的,不懂的老师别回复
老师,出租彩钢房做为厂房,房产税也是按租金收入乘以12%吗?
老师,请问,我 做 8 月份的内账,8 月份发 7 月份的工资,,有个其他应收款-员工社保和个税,这个款银行扣的是 6 月份的,那我发 7 月份的工资哪里,是不是管理费用工资那部分要加上 6 月份的员工社保跟个税啊?
老师这张发票怎么做,是代扣代缴个税的
老师你好,我们A企业,股东是B企业,但是A企业财报是亏损的,但转给B企业的钱用途分红的转,这样稳妥吗?
老师,您好!"应交税费--待转销项税额"这个科目是记已发货未开票的税额的吗?
老师,一般纳税人,纳税申报表已申报没有扣款。忘记做进项抵扣,那现补做进项扺扣,再更正申报那新的申报表会有显示进项的数据吗?
老师,您好!已发货未开票,对应的税额做凭证时是同样记入“应交税费--应交增值税--销项税额”,还是记入“应交税费--待转销项税额”里呀
外币折算,其他债券投资,汇兑差异影不影响下一年公允价值变动,汇兑差异计算的是按购入时的公允价值计算对吗?,先计按购入时的公允价值计算汇兑差异计入财务费用,再按期末减账面这个账面包含汇兑差异,计算公允价值变动,对不对