同学您好 您理解的是正确的

老师您好,卷烟厂把卷烟卖给批发公司,卷烟厂按生产环节消费税缴税;批发公司卖给零售商按批发环节缴消费税,批发公司卖给其他批发公司不需要缴消费税,我的理解对吗?麻烦老师仔细看一下,谢谢老师
某卷烟生产企业(甲企业)为增值税一般纳税人,2021年11月有关经营情况如下:(1)从国外进口烟丝一批,已知该批烟丝关税完税价格为200万,缴纳关税80万元。计算甲企业进口烟丝应缴纳的消费税。(2)销售甲类卷烟200箱给某烟草批发企业,增值税专用发票注明的价款是800万元。烟草批发企业加价20%,对外批发给烟草零售商100箱,男外100箱批发给其他烟草批发公司。5计算甲类卷烟应缴纳的消费税。提示:烟丝消费税税率为30%,甲类卷烟比例税率56%,定额税率150元/箱,卷烟批发环节消费税税率为11%加250元/箱。
你好老师,我想问一下卷烟在生产环节和批发环节缴纳消费税,是不是就是生产企业卖给批发企业属于生产环节,批发企业卖给零售商属于批发环节
某卷烟厂为增值税一般纳税人 2019年发生如下业务①进口一批烟丝 支付货价310万元 该批烟丝运抵我国输入地点起卸前发出运费及保险费共计12万元。②进口烟色的80%用于生产卷烟,按60元每条的挑拨价格(不含税)销售600标准箱卷烟给某卷烟批发公司。关税税率为10% 烟丝的消费税税率为30% 乙类卷烟的消费税税率为36%+0 6元 每条每标准箱等于250标准条,计算进口烟丝消费税和国内环节消费税
某市烟草集团公司属增值税一般纳税人,持有烟草批发许可证,2018年6月收回委托加工的卷烟200箱,集团公司将其中20箱销售给烟草批发商N企业,取得含税销售收入86.58万元;80箱销售给烟草零售商Y专卖店,取得不含销售收入320万元;100箱作为股本与F企业合资成立一家烟草零售经销商Z公司。要求:(1)计算集团公司向N企业销售卷烟应缴纳的消费税税额。(2)计算集团公司向Y专卖店销售卷烟应缴纳的消费税税额。(3)计算集团公司向Z公司投资应缴纳的消费税税额。
朴老师,我公司购买旺店通(电商erp)一年的使用费8888元,金额也不是很高,可以直接全计入费用吧?全部记为费用年底企业所得税汇算清缴时不用纳税调整吧?
老师企业股权转让 未分配利润亏损66万,但账面有非流动资产在建工程3600万,股权转让股权转让价格怎么确定?股权转让个税怎么缴纳?
@董孝彬老师,我们系统后台有许多以前年度的进项发票,有费用发票也有进货发票,现在还可以用吗?
老师,2024年我们收到对方开具的20万专票,并且已经全额抵扣了进项,现在他们说是需要跨年红冲10万部分金额发票,请问我们需要具体怎么操作?跨年可以红冲么?账务以及税务处理请详细描述一下谢谢!
公司采购一批设备,分期付款15个月。用A公司名义采购 支付了5个月款,A公司经营一段时间后倒闭,B公司接手用,B公司支付7个月,现在B公司也倒闭了。 问题: 1.B公司是不是只能把这7个月支付设备款作为租赁设备计入? 2.这些设备就还是A公司的吗?因为设备分期款有未确认融资费用要确认,要是算还是A公司的设备,A公司在B公司付的这7期费用里面分期利息费用是不是后期要做调增
老师,咱们个人自己的住宅现在自住不用交房产税,但是如果出租开票就得交房产税是吗?
老师,企业所得税汇算清缴中职工薪酬支出及纳税调整明细表中,实际发生额填那个数字?
老师我新接手了一个公司,发现电子税务局后台有很多没勾选的发票,有一些费用发票还有一些进货的发票,都是23年24年的,我现在还能用吗?
老师,我是一般纳税人,在1月29号收了一张和3月12号收了一张增值税专用进项发票。4月申报一季度的增值税时,因为只有进货。没有销售出去,忘记报增值税时没有抵扣勾选这两张发票。我全部增值税是零申报。这样好像是错的。进项发票没有抵扣勾选,现在还来得及更正吗?
对公钱包兑回至结算户(存银行)和结算户兑出至对公钱包(充钱包)是什么意思
老师批发环节的消费税只有批发公司才能用到,是这个意思吧?谢谢
您好 是的,一般是这样,如果生产出来直接卖给消费者,那么两个环节的税都得交。
谢谢老师给我扩展,意思是卷烟到消费者收上一定是交过两个环节的税,对吗?
你好 是的 就是这个意思的