他要6月30日才要卖掉,4-6月这个期间就不能作为固定资产了,所以要变成持有待售资产 借:持有待售资产 贷:固定资产
你好老师,在财务报表这章,有关固定资产填列的问题,老师讲的是固定资产=固定资产余额-累计折旧-固定资产减值准备-固定资产清理。可是在做题的时候发现答案中这个固定资产清理是需要加的,而不是减。这里固定资产清理是不是要看他的余额在借方还是贷方?借方表示损失,计算的时候减掉,贷方表示收益,计算的时候加上。是这样处理吗?
老师,请问一下,出售固定资产时,这道题中的划红线部分的固定资产清理金额是100还是151?为什么跟答案不一样?
我是幼儿园的会计,在固定资产清理时,出现有一部分固定资产没有记入固定资产,我这个分录应该怎么录呢?
老师,金蝶的专业版怎么清理固定资产呢?我这边当时3月的时候购进来一台二手轿车,然后在3月当月的时候就销售出去了,没有计提固定资产折旧,请问我应该怎么清理固定资产呢?
老师,这个第10问的会计分录能给我讲一下吗?还有就是这个固定资产的生产线在出售的时候,怎么不是固定资产清理而且持有待售的资产呢
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
那这个第10问呢?我没有解题思路
那这个第10问呢?我没有解题思路
借:银行存款 借:销售费用 贷:持有待售资产 贷:应交税费-应交增值税
那这个问其实是合并了几个会计分录的?但是,里面那个持有待售的减值准备好像不见了。通常不是应该是贷:持有待售资产的账面价值 借方是减值准备跟可收回金额嘛
如果有持有待售的减值准备,出售的时候要结转。 把减值准备放在借方