你好,利润表反应的是损益类科目的发生额,你是不是只录入了科目余额,没有损益类
你好,老师,现在有一个应收帐款别人不给了,之前也没计提坏账准备,直接肤浅的时候少给了。现在,怎么处理账本呀。
客户退货是这样子做分录处理吗?
你好 在电子税务局怎么打印红字信息确认单啊
老师:确认收不回来的应收账款入营业外支出吗?
老师您好,购买的长投3万元,平常收益入投资收益了,刚刚够本,现在本期收不回了,借以前年度损益调整。 贷长投,这样做对吗?还是借营业外支出贷长投
公司帮员工买社保,但是都是用微信发出来的,公司也没有任何收入,请问怎样操作合规
住宿专票,可以抵扣吗?5月份开回来的,我们7月份才升为一般纳税人。之前一直没开过收入票。
主营业务成本一般不需要明细吧
我司是一般纳税人13%,材料发票开过来是可以抵扣的材料发票,金额68332.65,抵扣税额8883.25,价税合计77215.9元! 我司这张材料发票进来出8个点,这样划不划算? 麻烦列出详细
灵活就业人员 社保已经缴费20年 不继续交了 还有3年退休 不继续交了 除了少3年工龄 少开3年内的工资 还有其他影响吗
录入了录入了
损益类怎么会有余额的,你这个是发生额
您的意思是我今年四月份接账,根据3月底科目汇总表录入,资产表可以出来,但是利润表不会有,那我一年的账利润表就是我接手的四月份开始到十二月份的
是的,所以建账要从年初开始,你前四个月利润表可以手工做,后面每月利润表的累计数是两部分,报表数+前四个月累计数
你前四个月账目不多的话,可以从年初一月一日建账,把前4个月账录一遍,完整的一年你查账也好查,不然还得看两个账套
老师要是半路接账会怎么处理?
简易你把前四个月录一遍,从1.1建账,我录过三年的账,放在一个系统里查账对账都方便