同学你好 需要将年初至建账前的科目发生额初始化,然后才可以和申报表的数值保持一致

中途接手了一个公司,按照对方交接过来的科目余额表录入了期初数据生成了新的账套,生成的资产负债表,个别科目数据期初与对方之前的期初不一致,这种情况要怎么办?报税的时候,我可以修改对方之前申报的期初数吗?
你好老师,我年中新建账套,期初余额表平衡了。利润表也能和旧账套对上。可是资产负债表的数据和6月份的对不上,反而和5月份的能对上。是怎么回事?
老师好,我想问一下,我中途接账,根据科目余额表录入以后,为什么资产负债表的数据对不上,账套里的期初和申报表的期初对不上该怎么办?着急知道,那位老师能帮我下,拜托了!
老师,您好,我想问一下就是我刚接了一家兼职,账目非常乱,科目余额表和资产负债表的数据都对不上,经过和老板商量,老板让我砍断前面的数据,那我现在录期初数是以申报表数据为准吗?比如企业所得税季度报利润多少负数我就填多少期初数吗?我不知道怎么个砍断前面的做法?
老师,我是9月份交接过来的账,重新录期初余额只能录资产负债表里面的期末余额,导致资产负债表中年初余额和期末余额是一样的,利润表里面的本年累计数据录上和资产负债表逻辑关系不符了,这个怎么处理呢
老师你好,纳税总额怎么取数?国家企业信用信息公示系统
老师 我今年备考中级 现在开始学的话 三门的话是不是没时间了 那选择哪两门或者一门合适呢
海南注册公司的税务注销了,工商未注销,法人被列入黑名单怎么处理
董孝彬老师,公司出纳离职,应该交接些什么资料,交接时该注意些什么?
各位好,(职业经理人)总经理买车,用公账的钱付款,开了个人发票,如何处理,能在公司账上合理出这个钱,或能算公司奖励给他吗?或有没有更好的办法除理
老师,员工四月底离职,4月份工资公司误发了,发成了包含社保的金额了,下个月没有办法再在实发工资里扣除了,老板说多发的当成工资发放,影响4月税吗?税已经申报了,怎么做账呀
补申报往年收入21年增加未开票收入330000,22年1092000,23年3360000,已申报了增值税及附加、印花税、年度企业所得税,缴纳了税费及滞纳金。账务怎么处理?财务报表用不用去更正? 经自查,2021年需补收入330000元,应交增值税及附加11088元,滞纳金6302.84元;企业所得税82203元,滞纳金59597.18元;印花税99元,滞纳金78.31元,共159368.33元; 2022年需补收入1092000元,应交增值税及附加36691.2元,滞纳金21382.45元;企业所得税163210.32元,滞纳金88541.6元;印花税327.6元,滞纳金199.84元,共310353.01元; 2023年需补收入3360000元,应交增值税及附加112896元,滞纳金46162.37元;企业所得税502185.6元,滞纳金180535.72元;印花税1008元,滞纳金431.42元,共843219.11元。 本次总缴纳税金及滞纳金共1312940.45,税款今天已全部申报入库。
老师,今天注销了一家小规模,其他应付款有余额3000,平不了,怎么处理
我是北京按季度申报增值税的小规模纳税人。然后我4月开票了河北项目专票50万。那我六月还要开几十万的票,那我是不是在七月征期内把第二季度开票的一起进行申报、预缴就可以。
你好老师,我们在公户提取的备用金20000是不是这个2万也需要发票对起来是吗?
前提是账面年初数与申报表数一样
另外初始化不懂问软件公司