齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好具体的是那个费用明细
企业所得税汇算清缴时,因为去年有的发票没来得及开,在汇算清缴前取得了发票,所得税可以正常抵扣,不需要纳税调增是吗
在企业所得税汇算清缴时,把未取回来的发票调增应填在什么科目?
企业所得税汇算清缴时 取得的无票费用,放在哪里纳税调增?
老师,企业所得税汇算清缴,没有取得发票的各种费用填在那一栏调增
汇算清缴时,有些费用当年预提但在汇算清缴时未取得发票,需要纳税调增。应该填在哪张表的哪行呢?
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上个季度的免税这个数据不小心改为0了,对公司有影响吗
老师,小规模纳税人开专票了,这个怎么做账,用计提吗?分录怎么写啊
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