你好,你都在卖设备了,说明不在研发阶段了 怎么做进研发费用了?

我们是研发公司,公司人员都属于研发部,不开发自己的平台,专门接外面的研发技术合同,对方再根据我们产生的费用以及工资人员成本来跟我们结算费用,那我们公司应该怎么做账呢?人员工资计入主营业务成本,研发合同的收入计入主营业务收入吗?
我们是高新技术企业,我们卖的设备成本有材料费和研发人员工,这个我都做进了研发费用,那么我卖设备结转成本时候,成本应该按多少结转呢
老师,我公司要申请高新,需要做研发费用,我们用的小企业会计准则,实际上没有研发的,现在要调整,之前材料都是结转成本的,现在调整部分研发,这个我要怎么调整?
老师,我想问一下我们是研发技术服务公司,我们结转成本时,我们实验设备,实验室租金,物业费水电费这些成本怎么分摊呢,是先放到哪个科目做成本归集呢
公司给别的公司做研发,对方开过来的发票做了技术服务收入,而投入的人工材料都做在管理费用研发费用下面,这样就没有成本了,收入与成本不匹配,这样行不行啊?我们是高新技术企业,适用小企业会计准则
老师您好!我5月份接手了老会计的账,发现他在电子税务局申报的季报固定资产原值是上一季度的账面价值,累计折旧来年重新清零计算,但是汇算清缴的固定资产原值和累计折旧又和手工账本一致。一季度他4月已申报(一季度期末原值72多,累计折旧3.3万多,账面价值69万),2025年汇算清缴原值225万多,累计折旧159万多,我现在接手之后二季度该怎么申报呢?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
啊?这个有关联吗?卖产品了,就不能做研发费用了吗
那我成本应该按什么结转
对啊,你都形成产品了,不会在研发阶段了
成本就是你为生产这个产品的支出
支出只有原材料了,可是原材料价格特别低啊,主要是里面系统软件值钱
你人工费也可以够主营业务成本的,就是这个业务的相关人员