你好,这个只有发票就可以入账的。

老板请客户唱歌吃饭只有发票可以入账吧?还需要其他单据吗
老师好,客户开了一张支票有点问题不能入账,需要退回,请问和有问题的支票入账单据要一块给客户做账吗?还是只退回支票?谢谢。
老师请问一下餐饮店,有部分客户就餐后需要多开一点发票了,但是实际付款有不是这么多钱,这个开票应收款怎么处理才平账呢,还有部分客户吃饭,也来找他们前台开票了,这情况怎么入账才好,请老师指导一下谢谢。
老师你好,请问建筑公司材料只有发票可以吗?还是需要其他送货单、入库单什么?
请问这种情况怎么办,我们是外账,让客户自己收集吃饭加油发票给我们,客户不愿意,就让直接发给我们打印,结果后台一查一堆发票,客户也只发了一张而已。有时候还重复发。请问这种情况怎么治理,我可以税务导进票数据出来,按这个表格上的餐费,加油费直接入账吗
老师,国内运输,现在开票没有变吗?还是运输服务*国内货物运输?
您好老师我在做税务登记的时候出现了文化事业建设费,这个里面的比例怎么选择
老师,如果其他应付款和其他应收款里面都挂着同一个老板的余额,老板再往对公账户转账记哪个科目?
你好老师 小规模纳税人经营停车场现在交的房租费一年的20000元 房子是8月31日租的 到27年3月30日 会计分录怎么做 用不用每个月做摊销
上个月开了增值发票。钱没到账,这个月不能作废的买票。
小规模纳税人,收入1,085,635.65 , 申报表3%计算出税额 减掉收入*2%,和收入*1% 差0.01怎么处理? 减征额这样算对吗 收入*2% 保留2位小数。
以往账目工资计提与发放全做做错,做成当月计提当月发放了,实际是计提当月发放上月,银行发放的工资是发放上月的结果做成发放当月,导致会计期间错位,这样的情况怎么处理
老师,怎么这个第二问,不是需要缴纳增值税吗,为啥还要计算
老师,这个赠送的创新药,不需要缴纳增值税,为啥要计算,不明白第二问。
业务投标,投标平台费用收到发票是软件服务,和投标密钥ca收到对应发票,入账什么科目合适
像买的文具东西比较多的话,入账的时候不要每样都打出来吧?可以直接一次走管理费用就可以了吧?
像拿到这些单据,我是根据单据上的时间顺序做记账凭证吗?还是有什么技巧,第一次做账不知道怎么做
你好齐这些单据啊,只要是能入账的,你没必要非得按时间顺序,就是说你只要拿到单据,然后正常做就可以了。
你买的办公费比较多的话,你把那个发票放在一起,直接记到管理费用办公费里面就可以的。
意思把同类的金额加在一起直接录一个记账凭证上吗
不要一张报销单录一次是吧?
不是一个报销单做一个凭证,那样太麻烦了,咱只要把相同的坐一起就行,就一个类别的做一个凭证上就可以。
哦哦,那这个单据的张数些上全部同类的总张数吗?
你全加在一起就行,然后把数量写在凭证上面。