你好 借:制造费用 62000 管理费用 14000 销售费用 21000 在建工程 17000 其他业务成本 43000 贷:累计折旧 (借方合计金额)
计提本月固定资产折旧15500元,其中生产车间固定资产计提折旧10000元,行政管理部门计提折旧5500元。(会计分录。)
6.某公司20××年8月份固定资产计提折旧情况如下:车间计提折旧62000元,管理部门计提折旧14000元,销售部门计提折旧21000元,在建工程项目计提折旧17000元,出租的固定资产应计提折旧43000元要求:编制本月计提折旧的会计分录
6.某公司20××年8月份固定资产计提折旧情况如下:车间计提折旧62000元,管理部门计提折旧14000元,销售部门计提折旧21000元,在建工程项目计提折旧17000元,出租的固定资产应计提折旧43000元要求:编制本月计提折旧的会计分录
计提生产车间用固定资产折旧20000元,管理部门用固定资产折旧15000元,销售部门用16000元,出租固定资产计提折旧3000元
计提本月固定资产折旧8240元,其中,车间应提折旧费4200元,行政管理部门应提折旧费4040元。会计分录
老师,公司的一般户是3.4年前开的,一直没在税局备案,现在备案能把开户时间写成最近吗
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
您好,需要一张社保差额补征计提表,不是分录,是一张表,用来计提分录的表,懂得老师发我下图片就行,没有的老师就不用回复了
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?