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老师,我公司如果本月没有开销项,给员工交的养老保险计提后,结转到哪个科目

2022-04-30 15:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-30 15:25

同学,你好 结转到本年利润

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快账用户4749 追问 2022-04-30 15:29

老师,员工计提的工资,如果本月没有开销项,结转到哪个科目

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齐红老师 解答 2022-04-30 15:30

同学,你好 计提的工资计入费用,费用结转到本年利润的

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快账用户4749 追问 2022-04-30 15:31

老师,计提工资借:生产成本贷:应付职工薪酬。月底结转到库存商品可以吗?

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齐红老师 解答 2022-04-30 15:32

同学,你好 你有产出的库存商品吗?

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快账用户4749 追问 2022-04-30 15:34

有时候有,有时候没有。您的意思要是有可以结转到库存商品!那如果没有,怎么记账?老师

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齐红老师 解答 2022-04-30 15:35

同学,你好 没有就放在生产成本

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快账用户4749 追问 2022-04-30 15:38

生产成本月底应该没有余额吧,老师!

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齐红老师 解答 2022-04-30 15:41

同学,你好 对,一般都结转到本年利润

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快账用户4749 追问 2022-04-30 15:42

老师,这个月底把生产成本结转到库存商品,可以吗

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齐红老师 解答 2022-04-30 15:43

同学,你好 嗯嗯,可以的

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同学,你好 结转到本年利润
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您好,没问题,这个是可以的
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你好,对缴费年限没有影响 影响的是你填写的养老建账前缴费月数为0,这个是错误的 
2022-11-28
同学,你好
1、结转进项税额:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—应交增值税(进项税额)。
2、结转销项税额:借:应交税费—应交增值税(销项税额);贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)。
3、结转应缴纳增值税(即进、销差额):借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—未交增值税。
4、实际交纳时,借:应交税费—未交增值税;贷:银行存款。
2026-03-09
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