同学你好 计入主营业务成本就可以了
请问老师,刚进一家建筑企业,前两月开票收到对方工程款,做了收入并转结了成本,软件没有工程结算,用的是工程施工-合同成本得科目,结转至主营业务成本里的。这月没收工程款,也没开票,支出也不多,请问下成本还要结转吗?是不是等到有收入的那个月再结转成本呢?
老师你好,我公司服务类型的企业,成本主要是人员工资,给客户开票要等这个项目完结后才开票,没有开票就没有收到也没有成本,那么当月的实际应计入成本的人员工资计入科目那个合理呢
你好,老师,请问我公司是个体户,没有雇工,那收到技术服务收入,我对应结转的成本是什么?贷方计入人工成本吗?那我就是老板一个人,这样不是有做工资了吗?那有的又说没有雇工的不需要做工资。
老师我们是提供技术服务的,成本也都是技术人员,这个月没开票没有确人收入,计入人员工资计入那个科目合适,以后开票时候在结转到主营业务成本里
老师,我公司制造业,然后有个服务收入,主要是人工成本,就是抢修电力这方面的,用的材料很少,都是甲方提供,等于我方只有人工成本,这部分人工是我方的正式员工,工资这块我计入什么科目,最后怎么结转到主营业务成本
没有收入也计入主营业务成本吗
没有收入计入费用 收入和成本是对应的
那个计入什么费用科目合理
同学你好 计入管理费用
老师你好,可不可以先计入借:劳务费,贷:应付职工薪酬或银行存款,在有收入开票时借:主营业务成本,贷:劳务费,
同学你好 这个可以的
谢谢老师了
同学你好 满意请给五星好评,谢谢