您好 借:在建工程90000 借:应交税费-应交增值税-进项税额117000 贷:银行存款90000%2B117000=207000 借:在建工程3000 借:应交税费-应交增值税-进项税额3000*0.09=270 贷:银行存款3270 借:固定资产90000%2B3000=93000 贷:在建工程93000
购入设备一台,增值税专用发票上注明的价款为90万元,增值税税款为117000元,发生安装费3000元,安装费增值税税率9%,设备及安装费均以银行存款支付,设备已交付使用,做会计分录
购入设备一台,增值税专用发票上注明的价款为90000元,增值税税款为117000元,发生安装费3000元,安装费增值税税率为9%,设备及安装费均意义银设备及安装费军医银行行总设备及安装费均已银行存款支付,设备已交付使用
分录题:2021年2月10日,上海凯利有限公司(增值税一般纳税人)购入一台需要安装的生产用机器设备,取得的增值税专用发票上注明的设备价款为80000元,增值税率13%;另支付包装费并取得专用发票,注明包装费700,税率6%,设备和包装费均以银行存款支付;安装设备时,发生安装1500元,税率9%,款项以银行存款支付。安装完即达到预计可使用状态。
购入不需安装的设备一台。收到的增值税专用发票上注明的设备价款为12万元。增值税进项税额为15600元,支付包装费运费1000元,价款及包装费运费均以银行存款,支付设备已交付使用。
企业购入一台需要安装的设备,增值税专用发票上的设备买价为100000元,增值税率为13%,经税务平台确认可抵扣增值税额。设备价款已由银行存款支付,设备已运达企业,交付安装,支付安装费800元,未取得安装费增值税专用发票。安装完毕设备交付使用。请编制会计分录。
之前暂估入账,汇算已经调增,帐该怎么冲呢。当时1、借:原材料-暂估贷:应付账款-暂估2、借:工程施工贷:原材料-暂估。3、借:主营业务成本贷:工程施工
老师 我不知道报印花税的计税依据的数据在哪里找 一般纳税人 跟小规模都不知道 能教教我吗
老师,请问转让使用过的设备取得的收入和盘盈取得的收入属于啥收入啊
老师,请问要怎么查看公司应缴纳多少社保,个人应缴纳多少社保呢
老师,我明天去一家公司上班,我是小白,要怎么了解这个公司的财务状况呢?
老师,公司采购了一批材料,这包括了五种材料,但发票开的其中的一种材料,单位是“批”,这个发票应该不可以这样开吧
东西卖了,钱还没收回来,怎么做账
老师,问一下,公司内部银行卡转来转去,会计分录要怎么做?
老师:公司亏损几千万,然后我们公司是另外一个公司100%控股,现在控股公司要追究责任,公司欠租金,房东把办公室门锁了,会计凭证都在办公室不让拿走,会计工资也没有发,时隔一年了,现在房东找了律师,说办公室里面什么都没有了,我们公司的凭证没有了,现在说要追究会计责任,没有凭证了,那会计需要担责任吗?
行政单位公务员通讯补贴和公车补贴会计分录分别 怎么做?