齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好需要计算做好了给你
1借管理费用4000 应交税费应交增值税进项税额640 贷银行存款4640
2.借管理费用4000 应交税费应交增值税进项税额240 贷银行存款4240
3借销售费用2000 应交税费应交增值税进项税额320 贷银行存款2320
4借应交税费-预交增值税20000 贷银行存款20000
5借在建工程210000 贷库存200000 应交税费应交消费税10000
老师这个题不会做麻烦了谢谢
老师,这个不会做,麻烦你了
你好,老师,这个不会麻烦老师了
老师这个怎么做不会麻烦了
这个题目不会做,麻烦老师了
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老师,公司电梯折旧几年
老师,投标收到中银保险费,计入哪个科目?
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老师;今年有出售固定资产,那汇算清缴固定资产原值填出售前还是出售后的?还有折旧呢?还需要额外填哪个表吗
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老师,裟修费交印花税吗?
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老师,甲公司的债权、债务全部转给乙公司,甲、乙公司的账务分别怎么处理?
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1借管理费用4000 应交税费应交增值税进项税额640 贷银行存款4640
2.借管理费用4000 应交税费应交增值税进项税额240 贷银行存款4240
3借销售费用2000 应交税费应交增值税进项税额320 贷银行存款2320
4借应交税费-预交增值税20000 贷银行存款20000
5借在建工程210000 贷库存200000 应交税费应交消费税10000