同学,你好 个税缴纳640

中国公民王某2019年全年收入如下:1.每月工资10000元,个人缴纳的三险一金合计为2500元。2.3月份为一单位提供工程设计,取得报酬40000元;该单位已预扣预缴王某的个人所得税。3.王某有符合专项附加扣除条件的住房贷款,由王某100%扣除。计算:1.王某提供这是劳务已预缴的税款2.计算王某2019年度汇算清缴应纳个人所得税额
2019年1月王某为李某提供一个月的钢琴培训,分两次取得劳务报酬,分别为1 000元、3 000元,共计4 000元。已知劳务报酬所得个人所得税预扣率为20%,每次收入不足4 000元的,减除费用800元。计算王某当月钢琴培训劳务报酬应预缴个人所得税税额的下列算式中,正确的是( )。
(1)每月甲公司支付税前工资15000元。甲全年代扣代缴个人所得税共计3786元,甲每月为王某代扣代缴个人所得税时已税前扣除专项扣除额2745元、专项附加扣除额2000元。(2)2月,为乙公司提供咨询取得税前劳务报酬收入2000元。乙为王某代扣代缴个人所得税共计240元。(3)4月,出版小说一部,取得丙出版社支付的税前稿酬收入3000元丙为王某代扣代缴个人所得税共计308元(4)8月,取得丁公司支付的税前特许权使用费收入1000元。丁公司为王某代扣代缴个人所得税共计40元。 计算王某本年综合所得应纳税所得额。 计算王某本年综合所得应纳个人所得税 计算王某本年综合所得汇算清缴时应补交或者申请退回的个人所得税。
(1)每月甲公司支付税前工资15000元。甲全年代扣代缴个人所得税共计3786元,甲每月为王某代扣代缴个人所得税时已税前扣除专项扣除额2745元、专项附加扣除额2000元。(2)2月,为乙公司提供咨询取得税前劳务报酬收入2000元。乙为王某代扣代缴个人所得税共计240元。(3)4月,出版小说一部,取得丙出版社支付的税前稿酬收入3000元丙为王某代扣代缴个人所得税共计308元(4)8月,取得丁公司支付的税前特许权使用费收入1000元。丁公司为王某代扣代缴个人所得税共计40元。 计算王某本年综合所得应纳个人所得税 计算王某本年综合所得汇算清缴时应补交或者申请退回的个人所得税。
王某为居民纳税人,2017年入职,2021年1月取得以下收入: (1)应发工资为10000元,每月减除费用5000元,“三险一金”等专项扣除为1500元,从1月起享受子女教育专项附加扣除1000元,没有减免收入及减免税额等情况。 (2)取得劳务报酬所得2000元。(3)取得稿酬所得40000元。问题: (1)新个人所得税法规定的除子女教育外的专项附加扣除项目还有哪些? (2)计算当月王某工资、薪金应预扣预缴个人所得税额。 (3) 计算当月王某劳务报酬应预扣预缴个人所得税额。 K 4) 计算当月王某稿酬所得应预扣预缴个人所得税额。 (5)计算当月王某应预扣预缴个人所得税额。
普票应该在税务后台勾选不了吧,这个是自己手动计算进项税填到申报表里面吗
老师你好,公司小规模纳税人,成立不久公司领导往公司存上的钱摘要上写公司借款。是否正确 暂时还没有按实收资本入账。每次付的都是职工工资及交五险,就两个员工,每个月保险及工资在7300元左右
老师购进100斤香菇,回来包装成200克每袋,然后又放到大礼盒去卖,这个核算是不是200克的时候是半成品?到大礼盒的时候又要先领用后产成品入库?
工业会计交接时,银行存款余额与银行对账单对不上,往来余额与对方对不上,原材料余额与出入库表对不上,存货余额对不上,怎么弄
去年亏损,今年开始盈利,季度还交企业所得税吗?
我们公司按揭了一辆汽车,请问怎么入账
老师,你好,我公司是做钢结构的,有开销售钢结构13%和有做钢结构工程的9%的发票,现在最新政策,只能按照主营业务,只能按照销售13%,开发票,是吗?
2026年全年一次性奖金的个税的税率有变化吗?预扣率表有吗
老师要是给员工上保险了,就必须用对公账户发工资吗,偶尔一个月用法人母亲私卡,发工资也没事吧
你好我们是电商,店铺中间更换了一次主题,平台推广收入是按更换前推送还是更换后推送呢
有具体步骤吗
同学,你好 可以参考 4000*0.8*0.2=640