借,固定资产19300 贷,零余额账户用款额度19300 借,事业支出19300 贷,资金结存19300
兴达公司本月发生下列固定资产增加业务:(1)企业购入生产用的不需安装的设备一台,买价为200000元,增值税进项税额32000元。购入时发生运杂费2000元,保险费500元,开出转账支票支付全部货款。(2)企业购入一台生产用需要安装的A设备一台,价值120000元,增值税进项税额19200元,发生运杂费18000元,款项已用银行存款支付。(3)企业对上述需要安装的设备进行安装,耗用原材料5000元,用银行存款支付安装公司的安装费4000元。(4)上述A设备安装完毕,经验收合格交付使用。结转工程成本。要求:根据上述经济业务编制会计分录。
某事业单位年终盘点固定资产,盘盈设备一台,重置价值5000元,经批准作为本单位固定资产入账;盘亏库存物品3000元,报经批准予以核销;申请报废办公设备一批,该批设备账面余额200000元,累计已计提折旧199000元。12月15日,经批准对该批报废的设备予以处置,收到处置收入1200元银行存款,银行转账支付处置发生的税费900元;同日将处置净收入上缴财政。
某事业单位年终盘点固定资产,盘盈设备一台,重置价值5000元,经批准作为本单位固定资产入账;盘亏库存物品3000元,报经批准予以核销;申请报废办公设备一批,该批设备账面余额200000元,累计已计提折旧199000元。12月15日,经批准对该批报废的设备予以处置,收到处置收入1200元银行存款,银行转账支付处置发生的税费900元;同日将处置净收入上缴财政
(1)购买办公设备3台,每台单价12000元,同时,发生运输费用3000元。以上款项已通过银行转账方式支付,不需要安装即投入使用。(2)收到上级单位无偿调入某种专用设备,估计价值5000元。(4)对固定资产计提折旧,共计52000元。5)将一固定资产转让给某公司,出售价款为35000元,该公司已用银行存款付讫。出售时该固定资产原值为60000元,已计提折旧15000元,用银行存款支付清理费2000元。按规定该固定资产出售的净收入应上缴国库。耍求:根据上述经济业务编制会计分录。
某事业单位实行国库集中收付制度,20xx年11月发生以下部分经济业务:(1)经批准,购入不需要安装的公务活动办公设备,含税价18800元,运杂费500元,以单位零余额账户支付;(2)签发商业承兑汇票购入经营性生产材料200000元,增值税34000元,材料已验收入库;(3)计提本月固定资产折1日8000元;(4)经批准,将原值为60000元,累计折1日33000元的闲置办公设备出售,售价39000元存入银行,同时以银行存款支付相关费用1000元,处置完毕净收入待上缴国库;(5)上述固定资产处置净收入上缴国库。要求:根据上述经济业务编制会计分录。
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小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
借,库存物资200000 应交税费34000 贷应付票据234000 预算会计不处理
借,单位管理费用8000 贷,累计折旧8000 预算会计不处理