同学,你好 可以先挂账 借:预付账款 贷:银行存款

购买固定资产无发票,但是已经用公司公账转给对方私账了,几百万的金额,怎么办。
老师,公司购买一批固定资产入生产用的,第三个月将这笔固定资产销售出去了,第三个月时已经给对方开了发票了、如何入账。
公司购买了固定资产共15万,现在对方已验收完,发票已开具15万,但我方未验收,还差1.5万尾款未付。要怎么入账?
老师,我们单位购买了固定资产分体空调,已经安装完毕了的,金额比较大一百多万,但是对方只给我们开发票90万,这种要怎么做账呢,没开发票的也可以按固定资产入账吗?还涉及增值税进项税的问题
公司给人员购买保险,公对公转账,对方已经开具了发票。后续发现投保金额有误,对方走公账退回,但是退款金额是扣除了税点的,税点的金额对方公司以微信转账的形式发给我,我该怎么做账呢
小规模单位,对方拿过来以前2023年度到今年的3月的加油欠款单据明细,之前没拿一直没入账,现在拿过来明细,发票没开,款没付,调整账, 借未分配利润 管理费用 贷应付账款 分录我还需要更正申报?在年度汇算清缴的哪里更正呢?
老师,上年的出货产品,今年开发票。跨年结转成本可以不?规范应该怎么操作?
我公司一般纳税人,现在公司部分采购拿不到专票,对方只能开普票,请问我可以收普票正常入账吗?
老师,公司补发给员工的生育津贴怎么做账?需要申报个税吗? 公司给员工交的社保基数是7162,但实际工资是10700,社保发的生育津贴是3581,但公司按照实际工资,给她补发了2269,合计5850,这个账怎么做呢?需不需申报个税?
老师,请问一下,新办公司,租房遇到二房东不给开发票怎么办?这个房租怎么做账,税务上这个费用有没有办法做成本?
问下老师,合伙企业的合伙人工资不能税前扣除,发工资做何科目比较好
老师,我公司上个月后面固定资产90万,需要做长期资产发票关联确认表吗?
老师 报销 下午茶 拉花杯 办公用品 快递费 具体会计分录怎么做 哪些是福利费 哪些走办公费
老师,我问下固定资产被老板私下处理了,我现在才知道,所以也不知道何时处理掉,也没开票,钱也没进公司户,现在我该怎么做帐呢?
月计本年累计是双红线还是单红线
那不是永远挂账在那里?后面会怎样
同学,你好 需要对方提供发票
问题就是没有发票
同学,你好 那就做成 借:营业外支出 贷:银行存款