你好,也就是剩余的对方以后给你开发票,是这个意思吗?
老师你好,请问一个问题,我公司在2019年买了一套厂房,当时因为一些产权问题付款只付了一半,发票也只开原值了一半,当时会计计入固定资产原值是按发票金额入的账,现在款已付清,对方发票也给我们开完,同一个固定资产可以分俩次入账吗,那这个折旧要补提吗
老师,我们单位购买了固定资产分体空调,已经安装完毕了的,金额比较大一百多万,但是对方只给我们开发票90万,这种要怎么做账呢,没开发票的也可以按固定资产入账吗?还涉及增值税进项税的问题
老师你好,我们公司采购并安装了一批中央空调,这批空调肯定需要做固定资产的,开来的发票有销货明细,里面有空调内机、外机设备的单价及数量,有铜管、线控器、人工费等辅助材料的单价及数量,那么请问老师,我如何确定固定资产成本?1.如果只把空调内外及设备作为固定资产入账,那么其他辅助材料及人工的金额也蛮大的,觉得不太对;2.如果把辅助材料及人工算到固定资产里面,感觉线圈什么的也列支资产成本,也有点不太对,所以请问老师,这个事情,固定资产的入账成本究竟怎么确定?请详细一点解答,感谢。
老师,我们账上2015年从其他公司购买两台二手自卸车,当时入固定资产20.45万元,挂账未付钱,残值率3%,2020年已经折旧完,累计折旧198365元,今年重新谈这两辆车的价格,按16万来签合同,我们公司又卖了一辆已经折旧完的挖机给对方公司,抵5万元,所以我们给了对方公司16万-5万=11万,不涉及税款发票的,内账,麻烦老师说一下这个凭证该怎么做 你好,也就是你按照16万来买 借应付账款贷固定资产4万 固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 借应付账款5万, 贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支, 借应付账款11万,贷银行存款
老师,我公司有个设备在14年工程完工结转固定资产时因只付了预付款,就按合同65万结转的,到18年累计付了47.5万,就开了47.5万发票,有65517.25元进项税可抵扣,我做账时借应交税金-应交增值税-进项税65517.25,贷其他应付款/待转固定资产65517.25。在21年时付了17.5万,也开了17.5发票,这笔进项税我是记借应交税费,贷管理费用-其他。现就65万金额已付清,发票已开齐了,折旧在23年也计提完了,但那笔其他应付款-待转固定资产65517.25一直挂着,要怎么调账呢?
A公司是一家投资管理服务公司。2021年1月1日,A公司收购了B公司80%的股权,成为B公司第一大股东,B公司的业务与A公司无关,不为A公司投资活动提供任何相关服务。A公司是否应该将B公司纳入合并范围
请问,工商年报企业实际缴纳金额,包括个人部分吗?
老师,在外地新注册一个公司,一般需要法人到场吗,还需要开户
老师,餐饮业,如图,我们没有做进销台账,这些我是不是都可以做到原材料,然后按盘点表倒推出库金额,入主营业务成本
请问我司提供材料,给加工厂加工,那么我司付加工费给加工厂,会计分录怎么做?
老师 我是一般纳税人 我现在的利润总额是248万 所得税怎么算
请问装卸费需要缴纳印花税吗?
老师这个今年都要报吗,
你好老师问一下这个是没交社保不让解除办理吗
银行卡收到0.01元的,账户验证款,记什么科目
你的固定资产是自己录入的,还是做固定资产卡片的?
要做固定资产卡片
借预付账款贷,银行放款以后给你开了发票,你在做固定资产。
到时候你的折旧可以一次补上。
我现在就是一直没做固定资产,按已经开票的金额做在在建工程科目的
借在建工程贷银行存款,一直都做这个挂着就可以的。
意思是折旧比如这个月入固定资产了,但是实际已经使用半年了,拿第一次提折旧就提半年这样吗?
哦,好的,我怕这样不对,所以问哈老师
是的是的,是这么做的。