你的生产成本先在半成品和产成品中分配,然后,再以产成品分配的金额/平米数
五、综合题(本大题共 得分 内34.某企业2020年7月生产甲产品需经过两个生产步骤,第一步骤投入原材料后生产A半 成品,完工后入A半成品库,第二步骤从A半成品库领用A半成品,生产出甲产成品,采 用逐步结转分步法计算甲产品成本,发出的A半成品采用全月加权平均单价法计价。其他 资料如下: (1)生产成本明细账期初余额: 一车间直接材料3500元,直接人工690元,制造费用1400元。 二车间半成品4190元,直接人工430元,制造费用1380元。 (2)半成品库期初余额: 库存半成品数量60件,实际成本8700元 (3)本月发生的生产费用: 一车间直接材料28000元,直接人工5800元,制造费用9810元。 二车间直接人工10850元,制造费用10620元。 4)各车间完工产品和月末在产品资料: 一间本月完工半产品240件,在产品110件。 车间本月领用半成品250件,完工产成品200件,在产品80件。 5)投料方式:原材料和半成品在生产开始时一次性投料。各序在产品的完工程度均按 计算 第3要求:(1)采用约当产量比例法分配计算各车间完工产品成本和月末在产品成本, 间产品生产成本明细账
我有点不明,例如,我当月生产成本(人工)36985元,直接材料52356元,制造费用532654元,我结转入库产品成本的时候,是不是安照实际完工入库数来计算,例如:完工成品数量2500件,在产品6325件,用人工,材料,制造加起来除以完工数后就是结转入库产品成本,分录是借,库存商品,贷生产成本,是不是这样
你好,我公司属于制造业算生产单价,现在是有半成品入库,是直接让所有生产费用除于生产平米数,还是让生产费用减去半成品入库在除于生产平米数?
升达有限公司生产的甲产品经过三个生产车间完成。原材料于生产开始时一次投入,各生产车间的在产品完工程度均为50%。由于该产品在各步骤的半成品不对外出售,管理上也不需要计算各步骤半成品成本,所以,该企业采用平行结转分步法计算产品成本,而且采用约当产量法计算应计入产成品份额。有关资料如不同如下:产品生产情况表数量单位:件.一车间30二车间40三车间30产成品投产或上车间转入180;190;200完工或转入下车间190;200;210;210月末在产品20;30420在产品完工程度50%;50%;50%各车间月初、本月生产费用资料金额单位:元项目直接材料.直接人工.制造费用.合计.月初在产品成本8000;960;720;9680一车间发生费用14400;3360;2520;20280月初在产品成本640;480;1120二车间发生费用4260;2460;6720三车间月初在产品成本1200;960;2160本月发生费用5400;4320;9720要求:采用平行结转分步法编制成本计算单
升达有限公司生产的甲产品经过三个生产车间完成。原材料于生产开始时一次投入,各生产车间的在产品完工程度均为50%。由于该产品在各步骤的半成品不对外出售,管理上也不需要计算各步骤半成品成本,所以,该企业采用平行结转分步法计算产品成本,而且采用约当产量法计算应计入产成品份额。有关资料如不同如下:产品生产情况表数量单位:件.一车间30二车间40三车间30产成品投产或上车间转入180;190;200完工或转入下车间190;200;210;210月末在产品20;30420在产品完工程度50%;50%;50%各车间月初、本月生产费用资料金额单位:元项目直接材料.直接人工.制造费用.合计.月初在产品成本8000;960;720;9680一车间发生费用14400;3360;2520;20280月初在产品成本640;480;1120二车间发生费用4260;2460;6720三车间月初在产品成本1200;960;2160本月发生费用5400;4320;9720要求:采用平行结转分步法计算各车间应计入产品成本份额及月末在产品成本(采用约当产量法在完工产品和在产品之间进行费用分配),填制成本计算单;
老师我们是付款方,公司有个员工张三是在我们公司上班,我们公司付款给达人公司代发工资,因为在他们公司买的社保。这个我们公司应该怎么做账?
老师我有个公司的帐刚拿回啦,我要录入软件,看科目余额表就行吧
公司给员工保险通讯费,发票开员工个人可以吗
工地顾得临时工,买了商业保险,这种需要申报个税吗,如果不报个税工资应该怎么合规啊
我们公司请了一个挖机挖土。现在要结算给他。没有发票,是不是做个结算单就可以了。做劳务费税前可以抵扣吗?
老师,报销费用电子发票,发票金额大于报销金额可以吗
老师为什么要减掉所得税
居间费是三方签订协议 还是两方
我们是做电商的,会请人直播,会有一下小商品做福利,价格不是很贵,但是累计起来金额还是不小的,对方不能开具发票,要怎么处理呢
老师,你好,采购原材料的金额多记,导致账上一直挂着应付款,实际已经付完了,请问多记部分要怎么处理
那就是减去半成品的金额呗
是的,就是那个意思的哈