您好,这个应当是按11000做收入即可,借银行存款11000贷主营业务收入,应交税费应交增值税

公司销售一批实木门给客户,客户在验收过程中发现门上的油漆不符合要求,于是重新修复一下,这笔修复费用已经支付,这笔业务怎么做分录呢?
B公司为增值税一般纳税企业,增值税率13%。本期对外销售一批商品,根据购买单位的购买量给予10%的商业折扣。该批商品价目表标价总额为1000000元。B公司按实际销售价税款开出增值税专用发票。同时又给予购买方现金折扣标准2/10;1/20,N/30,按含增值税的价款计算现金折扣。(该批商品的实际成本为600000元)。B公司依据客户以往付款情况的经验及客户显示经营状况,估计客户很可能在10天内结清全部款项。(1)请做出销售时的会计分录。(2)如果客户是在20天内付款的,请做出相关会计分录。
销售一批实木门给客户,门的价款是10000元,另外收取为客户测量尺寸费1000元,一共收取客户11000元,商品已经发给客户了,这边业务怎么做分录呢?
(一)环球机器制造股份有限公司(以下简称环球公司)12月份发生的业务如下,(1)3日,采用支票结算方式销售甲产品10件,价款10000元,增值税1300元。该客户因临时需要,直接到公司购买,交款后提货,环球公司未与该客户签订商品销售合同。(2)5日,根据商品销售合同,采用托收承付结算方式销售甲产品130件,价款130000元,增值税16900元,用银行存款代垫运杂费200元,已办妥托收手续。(3)10日,某客户因产品质量问题退回上月销售的甲产品20件,价款20000元,增值税2600元;乙产品10件,价款5000元,增值税650元。环球公司已办妥相关手续,收到退回的商品,并将转账支票交给客户,冲减主营业务收入25000元、应交增值税3250元。(4)12日,由于某客户发现所购甲产品1件外观存在问题,企业同意给予该客户10%的销售折让113元,已办妥相关手续,并将转账支票交给客户,冲减主营业务收入100元、应交增值税13元。要求:根据上述业务编制相关的会计分录。
某公司为增值税一般纳税人,适用的增值稅稅率为13%,20××年度发生下列经济业务:丁公司销售给客户一批生产设备,增值税专用发票上注明的售价为100000元,增值税税额为13000元,该批生产设备成本为74000元。收到价税款存入银行。生产设备已交付给客户,客户已取得生产设备的控制权。丁公司为增值稅一般纳税人。甲企业以买断代销方式委托乙企业销售A商品一批,协议价为60000元,该商品成本47000元,增值税税额7800元。乙企业将该批商品按售价70000元出售,收取增值税税额9100元。某公司20××年6月10日向客户销售C、D两种产品。C产品售价10000元,成本6000元;D产品售价5000元,成本3500元。合同约定C产品在合同开始日交付,D产品在2个月后交付,当C、D两产品全部交付后,才有收取两种产品价款的权利。假定两产品分别构成单项履约义务,客户在交付产品时取得产品控制权,公司的增值税税率为13%,在确认收人时发生纳税义务。根据以上经济业务,编制会计分录
你好,老师,请问一下,24年暂估原材料10万,24年结转成本10万,25年收到8万发票 冲24年暂估10万了,然后重新做一笔蓝子分录 8万,那原材料借方出来负数 2万 要怎么做分录
老师,进口的生牛羊肉,在国内流通环节免税吗?
郭老师,长期资产,超过100万,怎么按折旧转出进项税
老师,去年12月份以前发生的业务的发票 ,今年才开进来,我全部放去年12末的凭证后面就行吗
老师,商家开的发票有去年和今年的,这个发票是要附在今年还是去年里?
公司之前有个存折没有过上,上门有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,问 下,酒店过年放烟花,烟花费用怎么入账
用以前年度损益调整科目注意事项
老师 我们是小规模纳税人 ,去年12月份的时候有一笔款重复记录了,现在直接做红字冲销吗?还是需要重新反结账,更正申报财务报表?
老师,预售卡在税法上什么时候确认收入缴纳增值税
测量费也是主营业务收入吗?
您好,您企业有单独测量服务?
没有这项单独服务呢
老师的意思是测量费跟商品一起确认主营业务收入,对吗?
您好,是的,都是按销售商品确认收入
好的谢谢!
您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持