您好,这个应当是按11000做收入即可,借银行存款11000贷主营业务收入,应交税费应交增值税

公司销售一批实木门给客户,客户在验收过程中发现门上的油漆不符合要求,于是重新修复一下,这笔修复费用已经支付,这笔业务怎么做分录呢?
B公司为增值税一般纳税企业,增值税率13%。本期对外销售一批商品,根据购买单位的购买量给予10%的商业折扣。该批商品价目表标价总额为1000000元。B公司按实际销售价税款开出增值税专用发票。同时又给予购买方现金折扣标准2/10;1/20,N/30,按含增值税的价款计算现金折扣。(该批商品的实际成本为600000元)。B公司依据客户以往付款情况的经验及客户显示经营状况,估计客户很可能在10天内结清全部款项。(1)请做出销售时的会计分录。(2)如果客户是在20天内付款的,请做出相关会计分录。
销售一批实木门给客户,门的价款是10000元,另外收取为客户测量尺寸费1000元,一共收取客户11000元,商品已经发给客户了,这边业务怎么做分录呢?
(一)环球机器制造股份有限公司(以下简称环球公司)12月份发生的业务如下,(1)3日,采用支票结算方式销售甲产品10件,价款10000元,增值税1300元。该客户因临时需要,直接到公司购买,交款后提货,环球公司未与该客户签订商品销售合同。(2)5日,根据商品销售合同,采用托收承付结算方式销售甲产品130件,价款130000元,增值税16900元,用银行存款代垫运杂费200元,已办妥托收手续。(3)10日,某客户因产品质量问题退回上月销售的甲产品20件,价款20000元,增值税2600元;乙产品10件,价款5000元,增值税650元。环球公司已办妥相关手续,收到退回的商品,并将转账支票交给客户,冲减主营业务收入25000元、应交增值税3250元。(4)12日,由于某客户发现所购甲产品1件外观存在问题,企业同意给予该客户10%的销售折让113元,已办妥相关手续,并将转账支票交给客户,冲减主营业务收入100元、应交增值税13元。要求:根据上述业务编制相关的会计分录。
某公司为增值税一般纳税人,适用的增值稅稅率为13%,20××年度发生下列经济业务:丁公司销售给客户一批生产设备,增值税专用发票上注明的售价为100000元,增值税税额为13000元,该批生产设备成本为74000元。收到价税款存入银行。生产设备已交付给客户,客户已取得生产设备的控制权。丁公司为增值稅一般纳税人。甲企业以买断代销方式委托乙企业销售A商品一批,协议价为60000元,该商品成本47000元,增值税税额7800元。乙企业将该批商品按售价70000元出售,收取增值税税额9100元。某公司20××年6月10日向客户销售C、D两种产品。C产品售价10000元,成本6000元;D产品售价5000元,成本3500元。合同约定C产品在合同开始日交付,D产品在2个月后交付,当C、D两产品全部交付后,才有收取两种产品价款的权利。假定两产品分别构成单项履约义务,客户在交付产品时取得产品控制权,公司的增值税税率为13%,在确认收人时发生纳税义务。根据以上经济业务,编制会计分录
老师,income-回款的金额就是未开票收入吗?
老师您好,我们出纳的现金日记账比我的电脑系统账面上少了350元,而且她把现金和银行存款都记在一起了,有什么好办法来核对账目,不清楚是她多记了还是我这边少记了……
残保金如何减免,假如单位31个人,需要安排几个残疾人可以享受减免
建账的话,企业会计制度怎么选
母公司开给销售子公司的银行承兑汇票,怎么做账?
工资网银退汇是用贷方应付职工薪酬还是其他应付未付工资还是其他应付其他,为什么?
深圳母公司100%控股的外地子公司,注册资本600万,怎样合理的让这600万回流到母公司?
朴老师,小规模纳税人季度收入不超过30万,可以免征增值税。那要是月度超过10万,但是季度没有超过30万,需要交增值税吗?
老师,更新2025年12月个税,删除某个人,提交更正申报后,应交个税金额增加了,什么原因导致的呢?
建筑业税负率多少?税负率怎么计算?
测量费也是主营业务收入吗?
您好,您企业有单独测量服务?
没有这项单独服务呢
老师的意思是测量费跟商品一起确认主营业务收入,对吗?
您好,是的,都是按销售商品确认收入
好的谢谢!
您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持