您好,这个应当是按11000做收入即可,借银行存款11000贷主营业务收入,应交税费应交增值税

(三)资料:某公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,20**年度发生下列经济业务;请根据下面发生的经济业务编制对应的会计分录:1、销售给客户一批生产设备,增值税专用发票上注明的售价为100000元,增值税额为13000元,该批生产设备成本为74000元。收到价税款存入银行。生产设备已交付给客户,客户已取得生产设备的控制权。丁公司为增值税一般纳税人。2、销售给A企业服装一批,增值税专用发票上注明的售价为300000元,增值税额为39000元。合同约定销售商品价款采用汇票结算,收到A企业开出并承兑的银行承兑汇票,金额为339000元。该批服装已交付给A企业,A企业以取得服装的控制权。3、出售一批前购入的生产用原材料,取得销售收入60000元,收取增值税额7800元,收到价税款存入银行,原材料已交付给客户,客户取得其控制权。该批原材料的采购成本为52000元。4、销售丙商品一批,增值税专用发票上注明售价为100000元,增值税税额为13000元,货款暂未结算。客户收到商品后发现其部分质量不合格,双方协议在价格上给予10%的折让,并结清其余价税款。
某公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,20**年度发生下列经济业务;请根据下面发生的经济业务编制对应的会计分录: 1、销售给客户一批生产设备,增值税专用发票上注明的售价为100 000元,增值税额为13 000元,该批生产设备成本为74 000元。收到价税款存入银行。生产设备已交付给客户,客户已取得生产设备的控制权。丁公司为增值税一般纳税人。 2、销售给A企业服装一批,增值税专用发票上注明的售价为300 000元,增值税额为39 000元。合同约定销售商品价款采用汇票结算,收到A企业开出并承兑的银行承兑汇票,金额为339 000元。该批服装已交付给A企业,A企业以取得服装的控制权。 3、出售一批前购入的生产用原材料,取得销售收入60 000元,收取增值税额7 800元,收到价税款存入银行,原材料已交付给客户,客户取得其控制权。该批原材料的采购成本为52 000元。 4、销售丙商品一批,增值税专用发票上注明售价为100 000元,增值税税额为13 000元,货款暂未结算。客户收到商品后发现其部分质量不合格,双方协议在价格上给予10%的折让,并结清其余价税款。 (1)销售商品时账务处理: (2)结清价款时账务处理: 5、发现上月销售甲商品一批,售价30 000元,增值税为3 900元,款项未收,甲商品成本19 000元,因该批商品因质量问题被退回。 6、委托卓越公司销售乙产品2000件,合同约定卓越公司应按每件100元对外销售,本公司按售价的10%向卓越公司支付代销手续费,产品已经发出,按上个月库存商品账单上单位成本60元出库。
公司销售一批实木门给客户,客户在验收过程中发现门上的油漆不符合要求,于是重新修复一下,这笔修复费用已经支付,这笔业务怎么做分录呢?
销售一批实木门给客户,门的价款是10000元,另外收取为客户测量尺寸费1000元,一共收取客户11000元,商品已经发给客户了,这边业务怎么做分录呢?
销售了一笔3500元商品,还未发货,已经收到钱,但是客户又不要了,因客户不好意思所以只让退了3450元,另50元作为补偿给我们公司,这种怎么做会计分录
请问老师,发票申请提额,开给哪个公司就要上传哪个公司的合同吗,还是随便哪个合同都行
一般纳税人开具9%的建筑服务普通发票,可以抵扣进项嘛?
借出去的钱,对方不还了,可以直接转营业外支出,纳税调增吗
老师为什么买的车间放产品的塑料筐暂估要放原材料 不该是放周转材料低值易耗品吗
老师,例如专项扣除里赡养老人,如果不是独生子女,,有两个兄弟,例如哥哥和弟弟,那赡养老人的3000可以由哥哥一个人来扣除吗,
老师 您好 我想问一下 25年计提两笔费用,等到26年付款 26年对方开票,这样做,符合国家规定吗?
老师下午好!未实缴的股权转让,可以0元转让吗?解析下
我们的工资一般是第二个月发上个月的,个税申报中,11月的正常工资薪金应该填,12月发的钱还是11月份发的10月的工资?
老师,我想问一下,就是供应商多给我们开了10000元的发票,我们只付了9990,那少的10元,应该怎么做账呢?这少付的10元可以抵税吗?
朴老师,请问,出口国外的外汇,因为客户赖账一直不付,怎么处理?
测量费也是主营业务收入吗?
您好,您企业有单独测量服务?
没有这项单独服务呢
老师的意思是测量费跟商品一起确认主营业务收入,对吗?
您好,是的,都是按销售商品确认收入
好的谢谢!
您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持