你好,具体问题是什么
某小汽车生产企业为增值税一般纳税人,从事小汽车的生产、销售。2021年8月,该企业发生下列业务:(1)购进机器修理配件一批,取得增值税专用发票上注明的价款为50万元,税额6.5万元;支付不含税运费20万元,取得运输公司开具的增值税专用发票。(2)购人钢材,取得增值税专用发票上注明的价款为5000万元,税额650万元。(3)本月销售自产小汽车取得含税销售额28250万元,同时收取装卸费11.3万元(未分别核算),开具普通发票。(4)将自产A型小汽车10辆作为投资人股提供给其他单位,每辆成本15万元,同类车型每辆平均售价22万元(不含税),最高售价25万元(不含税)。已知:小汽车的消费税税率为5%;相关发票已经在增值税发票综合服务平台勾选认证。要求:根据上述资料,回答下列小题。
某小汽车生产企业为增值税一般纳税人,从事小汽车的生产、销售。2021年8月,该企业发生下列业务;(1)购进机器修理配件一批,取得增值税专用发票上注明的价款为50万元,税额6.5万元;支付不含税运费20万元,取得运输公司开具的增值税专用发票。(2)购人钢材,取得增值税专用发票上注明的价款为5000万元,税额650万元。(3)本月销售自产小汽车取得含税销售额28250万元,同时收取装卸费11.3万元(未分别核算),开具普通发票。(4)将自产A型小汽车10辆作为投资人股提供给其他单位,每辆成本15万元,同类车型每辆平均售价22万元(不含税),最高售价25万元(不含税)。已知,小汽车的消费税税率为5%;相关发票已经在增值税发票综合服务平台勾选认证。要求根据上述资料,回答下列小题。(1)该企业当期的销项税额应是()万元。A.4279.88B.4294.20C.3279.90D.4277.20(2)该企业当期的进项税额应是()万元,A.850B.858.50C.858.64D.658.30(3)该企业当期应该缴纳的增值税
1.某小汽车生产企业为增值税一般纳税人,从事小汽车的生产、销售。2021年8月该企业发生下列业务:(1)购进机器修理配件一批,取得增值税专用发票上注明的价款为50万元,税额6.5万元,支付不含税运费20万元,取得运输公司开具的增值税专用发票。(2)购入钢材,取得增值税专用发票上注明的价款为5000万元,税额650万元(3)本月销售自产小汽车取得含税销售额28250万元,,同时收取装卸费11.3万元(未分别核算),开具普通发票。(4)将自产A型小汽车10辆作为投资入股提供给其他单位,每辆成本15万元同类车型每辆平均售价22万元(不含税最高售价25万元(不含税)。己知:小汽车的消费税税率为5%;相关发票已经在增值税发票综合服务平台勾选认证。要求:根据上述资料,回答下列小题。
某小汽车生产企业为增值税一般纳税人,从事小汽车的生产、销售。2021年8月,该企业发生下列业务:(1)购进机器修理配件一批,取得增值税专用发票上注明的价款为50万元,税额6.5万元;支付不含税运费20万元,取得运输公司开具的增值税专用发票。(2)购入钢材,取得增值税专用发票上注明的价款为5000万元,税额650万元。(3)本月销售自产小汽车取得含税销售额28250万元,同时收取装卸费11.3万元(未分别核算),开具普通发票。(4)将自产A型小汽车10辆作为投资入股提供给其他单位,每辆成本15万元,同类车型每辆平均售价22万元(不含税),最高售价25万元(不含税)。已知:小汽车的消费税税率为5%;相关发票已经在增值税发票综合服务平台勾选认证。要求:根据上述资料,
.某小汽车生产企业为增值税一般纳税人, 小汽车的生产、销售。2021年8月, 业发生下列业务: (1)购进机器修理配件一批,取得增值税专用发票上注明的价款为50万元,税额 6.5万元,支付不含税运费20万元,取得运输公司开具的增值税专用发票。 (2)购入钢材,取得增值税专用发票上注明的价款为5000万元,税额650万元。 (3)本月销售自产小汽车取得含税销售额28250万元, 同时收取装卸费 11.3万元(未分别核算),开具普通发票。 (4)将自产 A 型小汽车10辆作为投资入股提供给其他单位,每辆成本15万元,同类车型每辆平均售价22万元(不含税)最高售价25万元(不含税)。 已知:小汽车的消费税税率为5%;相关发票已经在增值税发票综合服务平台勾选认证。
公司销售产品退货,但还没收钱,需要做结转成本吗
个人劳务收入4000, 需要交多少个税
老师,我一看到合同变更、合并的题目都头蒙,有没有什么简单一点方法判断呢?请老师指教
我是小白 函数教的是什么,那节课讲
老师 公司二季度的财务报表申报错了。能改吗?
老师你好,请教一个问题,就是我们购进的商品是经过深加工的熟咸蛋供应商给我们开的那个发票是13个点的,然后呢我们申报这个海关H S编码也是熟咸蛋类,但它的退税率只有9个点的,那会造成这个差异,这个差异会不会有问题呢?我们第一票退税的时候税局会不会有疑问呢?我们是外贸出口企业来的。我打12366咨询的时候他们就是说现在外贸企业基本是征税多少退税多少,基本不会存在差异,说要么供应商开错票,要么我们出口报关选错编码。但又问了几个朋友,他们有的说这种情况正常。现在处于纠结中,不知道实际有没有这种情况?如果改报关单好不好改?改报关单又应该选哪个编码呢?
老师,一般纳税人,年底的的进项留底税,跨年还能接着进项抵扣呢吧?
出纳的课不全,能给个全的吗
麻烦问一下老师有没有应收账款的表格
个人劳务收入4000, 需要交多少个税