1.借银行存款18000×50×1.13 贷主营业务收入18000×50 销项税

请问老师,24-25年对外付汇代扣代缴的增值税共计18000元,在26.1月勾选抵扣,账目在所属年份是这样做的:借:营业外支出18000 贷:应交增值税—代扣代缴增值税18000, 我在26.1月抵扣入账:借:营业外支出 -18000 贷:应交税金—进项税金-18000 这样做对吗?
老师,我们公司是卖空调的,收到商务局打给我们的国补入库奖励,这个是免增值税的吗?
评估师啥时报名,啥时考
董老师您好,又有问题请教您了
老师请问下,收到短信通知,第四季度增值税收入申报少于平台推送数据,平台数据以结算收入推送超过30万,我们原来以核定征收,实际第四季度营业额没超30万,所以没管他.现在税务推送短信过来,这个要怎么处理呢
问下老师,公司注销清税中,又忽然收到了一两笔货款,要怎么办
老师,政府奖励了1,000,000我做营业外收入汇交的时候没有什么优惠政策吧
1月所属期申报几月工资,1月发放12月工资
其他综合收益影响财务报表 但是不影响营业利润对吗
老师好,请问餐饮企业,类似大食常,支付的水,电,燃气,液化气,怎么做会计分录“
2.借应收账款18000×20×1.13 贷主营业务收入18000×20 销项税
3.借银行存款100000 贷预收账款
4.借预收账款100000 银行存款103400 贷主营业务收入180000 销项税23400
5. 借应收票据1356000 贷主营业务收入15000×80 销项税15000×80×0.13
6.7.8.借销售费用200000+30000+100000 贷银行存款50000 应付职工薪酬100000
9借税金及附加7920 贷应交税费应交印花税 10借主营业务成本――a906300 B26400 贷库存商品 谢谢