你好,这里题目给的条件不一样,应收应付没有必然关系,分开按条件计算。 先说应收账款,因为当月只收回20%,那剩下的次月收回的70%和再次月收回的10%对于当月来说,都会形成当月月末的应收账款。 而应付账款,当月月末应付的就是下月销售额的60%,在次月一次付清。 所以站在当下时点往后看,应付即是全部没有支付的60%,而应收是后面两个月份的合计80%。
靳老师2020年初级会计实务中有道例题是这样的:甲公司当月行政管理部门水费300元,销售部门水费200元。其中以银行存款支付450元,剩余部分尚末支付。请问老师尚末支付的水费用的会计科目为什么是应付账款而不是其他应付款。应付账款不是购进货物,材料接受劳务服务才用应付账款吗?
老师,请问这个题能不能做成借:应收账款140700 预售账款300000 贷:主营业务收入 390000 应交税费-销项 50700,我看实操的答案一般是如果和供应商之间的往来之前存在预收或者预付账款,那么在后期和相应供应上发生题目中往来的时候就会全部记入预收或者预付科目中(这道题答案就是将440700全部记入了预收账款中),请问在实际工作中是两种处理方式都可以,还是按照题目答案这样的处理方式比较多呢?
老师,请问个人开具的咨询费发票未扣个税,公司现在垫付税金,然后项目上在还上,这部分税金我是不是应该进入其他应收款啊?不应计入咨询费吧!其实就是他还有一部分未结算,项目上再扣除,我现在会计分录应该进什么分录啊?
请问老师,我公司现在出现这样的问题,第一:销售收入偏低,但是支出总和却不见减少,是一个亏损的状态,导致企业银行贷款,负债经营;第二:现金流断裂,应收款项周期偏长,应付款项周期相较于应收款项偏短,有时即使账面有利润,但是现金还是流转不开。我作为财务主管,应该怎么做呢?应该怎么制定一套方案解决这个问题吗?我现在做的应该是主要控制合格部门的现金流是吗?请老师帮忙全年分析一下
老师,请教一个问题。去年我们老板购买了一个公司的股权70%,协议约定该公司以前的应付款和应收款归原股东,按揭款按比例承担,前期的亏损也算是原股东的。今年又决定把余下的股权全部买过来,要我把原股东应承担的应付款给统计出来,他代付,并在股权购买款中扣除。我统计的这个应付款,是不是也应该包括按协议约定的按揭款他们该承担的那部分?且亏损也应该计算出来从股权购买款中扣除来?
请问一下老师,一般纳税人收到农产品按9%计算抵扣的税款,怎样做分录?比如,收到一张1000元价税合计的自产农产品普票票面税额是9.9元,按9%计算抵扣的税款是89.11元比9.9。 分录如下:借:库存商品 910.89(1000-89.11) 进项税额89.11 贷:银行存款 1000 这样做对吗?
老师,4000块钱的平板能一次记管理费用吗
老师,我们公司是文旅集团(旅游景区),现在筹办了一个全国的赛事(登山活动),奖金以现金的方式发给获奖者。1/我们公司现金是出纳去银行取吗?2/奖金12000元~100元不等需要全额申报个人所得税吗?3/获奖者需要给我们公司开具发票吗?4/账务怎么处理呀?需要哪些东西作为附件呀?
你好,老师,我们公司与韩国签订了一项设备技术服务合同,需向韩国公司支付相应费用。那我们公司支付的这笔费用想所得税税前扣除需要哪些资料。我们公司需要交哪些税或是代扣代缴哪些税款?
老师,您好!我将接社会团体的会计,主要想咨询捐赠收入现在是不交税,捐赠收入不交税是系统自己设置的,还是怎么弄的
老师,我们公司承包学校食堂,学校要求把食材成本多做一些,我们能不能做呢
老师,我们个税申报是按计提的工资申报的,发放是次月,这月的所得税报表应付职工薪酬应发数我可不可以填1-9月的计提数,实发填12-8月的
老师,公司组织的活动,奖金以现金红包发给得奖者,那应该怎么走流程取出现金?是出纳去取还是打给公司个人取出来?
老师每月正常交税,进项大于销项资产负债表应交税费是负数有风险吗?
怎样理解已进项控销项,进来一吨货物含税12500,卖出去含税价是16500,按税负1%交税,那本月能开出去多少不含税金额,剩余还有多少没开。老师求计算过程