你好同学,那工资的话是那边儿发放的,正常是那边申报个税工资。如果钱是你转过去的话,得要求那个公司给你开发票,你来确定成本。
老师你好,我想咨询下,我公司是挂靠公司,也是分包方,分包了这个项目的劳务,项目上的人员也是我公司派过去的,现在我公司委托总包公司(也是被挂靠方)代发项目人员工资,这些款项从这个项目上扣,那么我想问下,代付的工资我怎么做账?我这边就直接发工资表给对方,没有开发票,
老师,我这边接了一个挂靠项目,我是挂靠方的财务,挂靠方这边,项目部有个员工的父亲去世,领导以项目部名义给那个员工包了1000元红包,又买了100元鞭炮。都无发票。请问,这个支出的钱,要怎么办呢?项目部是都作为白条支出不能报账入账,还是说,这个1000元红包可以作为给员工的丧葬补助金,入账福利费里面,也可以税前扣除呢?
老师,我们是卖车公司,从供应商那边分别付款买车的业务处理怎么做,需要体现保险吗?我们挂靠在一家物流公司卖车,对方把发票开给三方了,我这边内账怎么做
老师 我这边接到一个项目,但是纸质不够,然后找了一个有纸质的公司,项目完工之后由有纸质这个公司开发票给我们客户,然后有纸质这个公司收到款扣了税和挂靠费把剩余的款汇到我们公司,我们公司还需要开票给这个挂靠公司吗?如要开票,是只需要开付给我们那部分金额,还是不扣税的那部分金额
老师,我们这边挂靠了一个公司。工资都是挂靠公司那边直接发放的,我这边怎么入账。有一部分预支款是我这边直接预支的。因为需要计算人工成本。我需要怎么做
老师你好,我们单位7月份以前是小规模纳税人,8月份升成一般纳税人,如果我从7月份建账,账套名称就是写企业名称,你说这个纳税性质怎么填啊
个体工商户可以以个人抬头对外开发票吗?
前期账上余额和对账单金额对不上,导致本期做账金额对不上
老师,你好,请问一下,库存没有数量了,但是系统上还有金额,账务处理可以做费用吗?
老师,我们单位是收购废农膜,然后个人给反向开票的,这个个人的身份证上是个城市户口,就是什么省什么市什么县哪个小区没有镇,但是反向开票的时候他要求写呢,中间一栏空了空着不行,我该怎么给他开票?
老师好,现在工作好找吗,想换个工作?
老师您好,请问下怎么区分权益结算和现金结算的股份支付?
老师,我们公司名下没有车辆,但是有油费,开的是专票,并且已抵扣,已产生了价税合计有2.2万多,这个有风险吗
公账没钱发工资,老板转钱到公账,怎样备注最好
老师,怎么快速的统计公司以前年度的油耗量及金额
不是。是直接挂靠公司和总包签的合同。总包那边直接按合同支付的劳务款
你的意思总包那边把钱直接支付给挂靠的公司了,是这个意思吗?
那那挂靠公司收到劳务款的话,他就要确定收入,然后他从这个钱里再发工资的话,他就要确定人工成本呀。
是的。工资表是由我们做好挂靠公司支付的民工工资
他们是确定了我们这边递交的一部分的人工成本,但是还有预支的。我这边记账的话我是该怎么记
您这个嗯,那你可以,你的意思是你已经提前给工人一部分钱了,但是后期挂靠公司的话,他还要正规的根据工资表再转钱。
那你那边做账就有点麻烦了也可以你你可以这样呀,你支出那些钱也可以申报个税工资呀。
是可以申报个税,就是我自己现在入账是有点麻烦。因为一部分工资不是我这边支付的,我想知道挂靠公司支付那个我该怎么做账
挂靠的你是不用做账的,你也没办法做账,因为钱是从他银行里出去的。
但是我这边需要分出我这边知道的人工成本这种我怎么做呢
你好同学,我在想,你即便是做内账的话,钱不是从你公户出去的,你没办法做凭证呀。正常咱做人工成本的话,可以借主营业务成本贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,贷银行存款。
对,所以我才为难该怎么弄。就算做进去了。不是我这边支付我这边也是难做。可以这种不,我只是自己用表格登记下。然后借支的就正常入账。然后我老板需要给到人工成本的,就我这边登记的和正常入账的加起来报就可以吧。
你好,你用的表格做吧,详细的收入和支出都寄一个明细账。
也只能用表格做。不然好像也不知道怎么办。
对,你用表格做吧,这样还能清楚一点儿。