您好 借:委托加工物资 50000 贷:原材料50000 借:委托加工物资10000%2B4000=14000 借:应交税费-应交增值税-进项税额1300 贷:银行存款14000%2B1300=15300 借:库存商品64000 贷:委托加工物资 50000%2B14000=64000

1、某企业为增值税一般纳税人.适用的增值税税率为13%。该企业委托其他单位(增值税一般纳税人)加工一批属于应税消费品的原材料(非金银首饰),该批委托加工原材料收回后用于继续生产应税消费品。发出材料的成本为300万元,支付的不含增值税的加工费为100万元,支付的增值税为13万元,受托方代收代缴的消费税为30万元。该批原材料已加工完成并验收入库,请计算该批原材料的入库成本,并编制相关的会计分录。2、甲企业为增值税一般纳税人,委托乙企业加工一批应交消费税的w材料,发出原材料的成本为50000元,加工费为10000元,取得的增值税专用发发票上注明的增值稅税额为1300元,发票已通过税务机关认证。由己企业代收代缴的消费税为4000元。甲企业收回w材料直接用于销售。不考虑其他因素,请计算甲企业收回委托加工w材料的成本,并编制相关的会计分录。
1、某企业为增值税一般纳税人.适用的增值税税率为13%。该企业委托其他单位(增值税一般纳税人)加工一批属于应税消费品的原材料(非金银首饰),该批委托加工原材料收回后用于继续生产应税消费品。发出材料的成本为300万元,支付的不含增值税的加工费为100万元,支付的增值税为13万元,受托方代收代缴的消费税为30万元。该批原材料已加工完成并验收入库,请计算该批原材料的入库成本,并编制相关的会计分录。2、甲企业为增值税一般纳税人,委托乙企业加工一批应交消费税的w材料,发出原材料的成本为50000元,加工费为10000元,取得的增值税专用发发票上注明的增值稅税额为1300元,发票已通过税务机关认证。由己企业代收代缴的消费税为4000元。甲企业收回w材料直接用于销售。不考虑其他因素,请计算甲企业收回委托加工w材料的成本,并编制相关的会计分录。
委托加工应税消费品账务处理甲企业委托乙企业代为加工一批应交消费税的材料,甲企业发出的材料成本为2000000元,应付加工费为400000元,增值税税率为13%,由乙企业代收代缴的消费税为160000元。材料已经加工完成,并由甲企业收回验收入库,加工费及相关税金尚未支付。写出甲企业的账务处理。
甲企业(增值税一般纳税人)委托乙企业代为加工一批应交消费税的材料(非金银首饰)。甲企业的材料成本为2000000元,加工费为400000元,增值税税率为13%,由乙企业代收代缴的消费税为160000元。材料已经加工完成,并由甲企业收回验收入库,加工费尚未支付。甲企业采用实际成本进行原材料的核算。
1、某企业为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。该企业委托其他单位(增值税一般纳税人)加工一批属于应税消费品的原材料(非金银首饰),该批委托加工原材料收回后用于继续生产应税消费品。发出材料的成本为300万元,支付的不含增值税的加工费为100万元,支付的增值税为13万元,受托方代收代缴的消费税为30万元。该批原材料已加工完成并验收入库,请计算该批原材料的入库成本,并编制相关的会计分录。2、甲企业为增值税一般纳税人,委托乙企业加工一批应交消费税的W材料,发出原材料的成本为50000元,加工费为10000元,取得的增值税专用发票上注明的增值税税额为1300元,发票已通过税务机关认证。由乙企业代收代缴的消费税为4000元。甲企业收回W材料直接用于销售。不考虑其他因素,请计算甲企业收回委托加工W材料的成本,并编制相关的会计分录。
按加权平均计算存货成本法发生非正常损失,进项税转出的金额如何计算
老师,我想问一下,老板社保基数写的是25000那么,我申报个税是养老填多少?医疗填多少?失业填多少?怎么计算的,可以写一下吗?公司是江苏徐州丰县的
股东为了贷款工资让做了很高(实际就是平时用和公司的往来借款做的现金归还、现金发放工资),个税需要交2.3万,个税汇算清缴之前能把税交了后面再退税行?财务报表回头也得改,这样可行么,西安的
老师,有限合伙转让股份,这边申报的税在哪个申报表里申报的
报关单一个品名(例如工具箱拉手),多型号(Hx-2021/Hx-2031)写一项。进项发票怎么写才不影响退税?今年又有这个文件喔 根据《国家税务总局关于<出口货物劳务增值税和消费税管理办法>有关问题的公告》(国家税务总局公告 2013 年第 12号)规定,对于属同一货物的多种零部件需要合并报关为同一商品名称的,企业应将出口货物报关单、增值税专用发票上不同商品名称的相关性及不同计量单位的折算标准向主管税务机关书面报告,经主管税务机关确认后,可申报退(免)税。但如果不属于这种同一货物多种零部件合并报关的情况,信息不一致通常是不符合退税要求的
超市有哪些商品免征增值税呢?
老师,我们找一个50岁的人,只给他发工资,不给他上社保可以吗
物业公司,业主预存的电费专用发票,我勾选了,做进项税额转出,这个转出应该填哪一栏
如何合理规避社保基数呀
老师,医疗行业2023年开了3%税率的发票,应该开13%,2026年税务让补那些发票的10%,请教老师申报表怎么改呢,账怎么改呢?税率变后收入变小了。
老师%2B是什么
就是加啊 数学符合啊