同学您好 借 以前年度损益 200 应交税费——应交增值税(销项税额)26 贷 其他应付款 226 借 其他应付款 226 贷 银行存款226 借 库存商品 140 贷 以前年度损益调整 140 借 应交税费——应交所得税(200-140)*25%=15 贷 以前年度损益调整 15 借 以前年度损益调整 45 贷 盈余公积 4.5 利润分配-未分配利润 40.5

.(20分)A公司是一家生产型企业,为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%.A公司2019年11月10日向B公司销售甲商品1000件,单位销售价格为100元,单位成本为80元,开出的增值税专用发票上注明的销售价款为100000元,增值税税额为13000元,产品已经发出。协议规定,B公司应于12月10日之前付款,在销售后3个月内因质量问题B公司业外收入有权退货。假定A公司根据以往的经验,估计B公司的退货率为10%.B公司于12月8日支付发生下列事项,货款。在2019年12月31日,A公司对退货率进行了重新评估,认为只有8%的甲商品会被退回。在2020年2月10日发生销售退回,实际退回甲商品70件。A公司为增值税一般纳税人,甲商品发出时纳税义务已经发生,实际发生退回时取得税务机关开具的红字增值税专用发票,假定甲商品发出时控制权转移给B公司,不考虑其他因素。。要求(1)编制2019年11月10日销售甲商品的会计分录。(2)编制2019年12月31日调整退货比率的会计分录。(3)编制2020年2月10日发生退货的会计分录。
A公司2019年11月20日将甲产品10000件销售给M公司,售价200元/件,增值税率为13%,成本140元/件,当日发出商品同时收到M公司签发的转账支票226万元。2020年1月10日,由于上述产品存在质量问题,双方协商由M公司将10000件产品全部退回给A公司。2020年2月15日A公司收到退货并签发转账支票226万元支付退货款。A公司2019年度财务会计报告的对外公告日为2020年3月20日。A公司2016年度适用所得税率为25%,当年按净利润10%计提了盈余公积。要求编制A公司上述业务会计分录。
A公司2019年11月20日将甲产品10000件销售给M公司,售价200元/件,增值税率为13%,成本140元/件,当日发出商品同时收到M公司签发的转账支票226万元。2020年1月10日,由于上述产品存在质量问题,双方协商由M公司将10000件产品全部退回给A公司。2020年2月15日A公司收到退货并签发转账支票226万元支付退货款。A公司2019年度财务会计报告的对外公告日为2020年3月20日。A公司2016年度适用所得税率为25%,当年按净利润10%计提了盈余公积。要求编制A公司上述业务会计分录。
甲公司2019年财务报告批准报出日及所得税汇算清缴日均为2020年4月30日。甲公司按净利润的10%提取法定盈余公积。所得税率为25%。甲公司于2019年10月1日销售给乙公司的一批商品于2020年3月1日发生了退货,该商品的售价为100万元,商品成本为80万元,增值税率为13%,消费税率为5%。款项一直未收,甲公司于2019年末针对此应收账款提取了5%的坏账准备。甲公司2020年3月10日收到乙公司退货的产品。要求:编制有关会计分录。
甲公司2019年财务报告批准报出日及所得税汇算清缴日均为2020年4月30日。甲公司按净利润的10%提取法定盈余公积。所得税率为25%。甲公司于2019年10月1日销售给乙公司的一批商品于2020年3月1日发生了退货,该商品的售价为100万元,商品成本为80万元,增值税率为13%,消费税率为5%。款项一直未收,甲公司于2019年末针对此应收账款提取了5%的坏账准备。甲公司2020年3月10日收到乙公司退货的产品。要求:编制有关会计分录。
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