你好,你购置的停车场道闸以及固定资产,嗯,这个记到固定资产里比较好,然后下个月计提折旧。

老师好!问下发票认证确认后还能取消吗?
老师你好,这个季度那个工资记为成本的话,那这个月的那个计提该怎么弄,之前弄的是计提工资应付职工薪酬,管理费用一发放工资,应付职工薪酬 ,银行存款,那现在该怎么计提。怎样发放
老师,老师,请问下刚到一个企业做兼职会计,主要负责公司内账,外账有代账会计做。老板要求把外账拿回来给自兼职会计做,兼职会计有中级职称但是不想做外账,应该如何拒绝。
比如c公司帮我们开劳务费3%给b公司,我们公司还能开材料和劳务给c公司拿回款吗?这个款要怎么拿回呢
支付加油卡充值后,收到石化的预付卡销售*IC卡充值款发票一张,加油站后续不再出具消费的发票,应该怎么记账?
老师,增值税电子普通发票,是不是不需要盖“发票专用章”?打印出来的纸质电子普通发票,需不需盖“发票专用章”?
老师你好,我们公司股东其中有一个是国有投资公司占股20%,公司有·利润但账户没钱,国有公司要求退股还钱,目前是以借款形式把钱还给了国有公司,从税务个工商方面应该如何完善处理?请老师指点
想问问发票怎么开,最后两项
老师,新办短途汽运公司,没有自己的车辆,成本的合理取得方法有哪些?谢谢老师
老师,工资,社保费用怎么计提,社保费用可以计提到管理费用工资里面吗
您一开始就是那个长期待摊费用啊,你可以先放到这个科目里面,后期再摊销就可以的。
你好,老师:那就是说把固定资产先计入长期待摊,等营业后的次月摊销长期待摊费用时,直接计提折旧进费用,不用将长期待摊费用先转入固定资产再计提折旧了是这样吗?老师?
你好同学,筹建期发生的资本化的支出不允许在开办费中列支,所以你购买的这个固定资产咱是直接寄到固定资产里面的。
只是说筹建期间这个固定资产你可以暂时不要计提折旧。
筹建期,你发生的那些费用,你可以先记到长期待摊费用里面,然后呢,后期再摊销就可以。
好的老师谢谢!
祝您生活愉快感谢五星