借固定资产226000/1.13 应交税费、应交增值税进项226000/1.13*13% 贷银行存款 借管理费用,汽车费1700 应交税费应交增值税进项221 贷银行存款

汇家公司2019年6月3日购买一辆汽车(用于办公),价款为226000元(含增值税),购买配件费用取得增值税专用发票,价款为700元,增值税额为91元,车辆装饰费1000元,增值税税额130元。所支付的价款有汽车销售公司开具的“机动车销售统一发票”。借:____、____;____、____;贷:____、____。
某公司2021年5月8日在一家汽车销售公司购买了一辆小汽车,支付了含增值税的汽车价款203240元、手续费等价外费用880元、随车工具件和零售配件2000元、车辆装饰费1800元。则该公司应缴纳的车辆购置税税额为()元。
某公司(增值税一般纳税人)2019年6月购置了运输汽车5辆:(1)每辆车购买价为100,000元(含税,取得13%增值税专用发票),当月用银行存款支付50%,欠付50%;(2)公司当月用银行存款为每辆车按购买价缴纳10%的车辆购置税;(3)建立固定资产卡片;(4)公司当月用银行存款为每辆车购买了2019年6月1日至2020年5月31日的车辆保险2000元/辆(含税,取得6%增值税专用发票);(5)从本月起摊销车辆保险费。写出会计分录
公司(增值税一般纳税人)2019年6月购置了运输汽车5辆:每辆车购买价为100,000元(含税,取得13%增值税专用发票,公司当月用银行存款为每辆车按购买价缴纳10%的车辆购置税,建立固定资产卡片;公司当月用银行存款为每辆车购买了2019年6月1日至2020年5月31日的车辆保险2000元/辆(含税,取得6%增值税专用发票);从本月起摊销车辆保险费。2019年6月,该公司实现运输收入1,000,000元(不含税,增值税率9%),本月自有车辆,发生燃油费200,000元(含税,取得13%增值税专用发票),款项未支付;发生公路通行费120,000元(含税,取得3%增值税专用发票)。本月现金支付食堂福利费用10,000元(含税,取得9%增值税专用发票。根据这部分会计实务,计算该公司2019年6月应交增值税(1)销项税额:(2)进项税额:(3)进项税额转出:(4)应交增值税:
公司(增值税一般纳税人)2019年6月购置了运输汽车5辆:每辆车购买价为100,000元(含税,取得13%增值税专用发票,公司当月用银行存款为每辆车按购买价缴纳10%的车辆购置税,建立固定资产卡片;公司当月用银行存款为每辆车购买了2019年6月1日至2020年5月31日的车辆保险2000元/辆(含税,取得6%增值税专用发票);从本月起摊销车辆保险费。2019年6月,该公司实现运输收入1,000,000元(不含税,增值税率9%),本月自有车辆,发生燃油费200,000元(含税,取得13%增值税专用发票),款项未支付;发生公路通行费120,000元(含税,取得3%增值税专用发票)。本月现金支付食堂福利费用10,000元(含税,取得9%增值税专用发票。根据这部分会计实务,计算该公司2019年6月应交增值税(1)销项税额:(2)进项税额:(3)进项税额转出:(4)应交增值税:
如果这个月的进项不打算抵扣,是做待认证还是待抵扣?
老师好!单位买东西对方开普票名称缺一个字,后发现的,已转做了费用,联系对方也不回复,这样不管它有风险吗?
老师,今天收到工商银行补开的2024年手续费发票,开的专票,这个去年的现在可以进项抵扣吗
有对电商平台费用了解的老师吗?我们以前电商平台费用是每个月统计后当月计提的,下月开了票回来再冲重做一笔。想问下那些平台费用是怎么统计当月的?因为以前总部财务做的,也不敢问。所以不知道他们怎么算的
年报和汇算清缴一样吗?
老师,这两天网上都在说法人跟公司借的钱不要年底还回来是真的吗?
老师请问,买的固定资产小汽车117800怎么简易计税
老师,当年可结转以后 年度弥补的亏损额是看利润表的哪一项呢?
请问老师,对方给我们提供芯片的烧录服务——我们寄芯片过去,他们烧录后再返给我们。他们应该开什么发票啊? 信息技术服务*其他技术服务吗? 他们说可以开“劳务*ic烧录服务费”,但是我感觉这个也不能归到劳务大类里吧
老师,请问我们法人代表在银行以个人名义贷款给公司用,每个月的贷款利息由我们公司支付,应该以什么名义付呢法人代表不用缴个税