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甲公司为一般纳税企业,适用增值税率为13%。2020年2月购入设备- -台,价款380万元,增值税49.4万元,运杂费3.75万元,增值税0.3375万元,立即投入安装。安装中领用原材料的实际成本为5万元(不含税) ;领用库存商品(应税消费品)的实际成本为18万元,市场售价20万元(不含税),消费税2万元。安装完毕投入使用,该设备预计使用5年,预计净残值为8.75万元。要求: (1)计算安装完毕投入使用固定资产成本。 (2)假定2020年4月10日安装完毕并交付使用,采用平均年限法计算2020年、2021年和2025年年折旧额;
甲公司为一般纳税企业,适用增值税率为13%。2020年2月购入设备一台,价款380万元,增值税49.4万元,运杂费3.75万元,增值税0.3375万元,立即投入安装。安装中领用原材料的实际成本为5万元(不含税);领用库存商品(应税消费品)的实际成本为18万元,市场售价20万元(不含税消费税2万元。安装完毕投入使用,该设备预计使用5年预计净残值为8.75万元。要求(1)计算安装完毕投入使用固定资产成本。(2)假定2020年4月10日安装完毕并交付使用,采用平均年限法计算2020年、2021年和2025年年折旧额;作答
饭店购入设备一台,价款380万元,税64.60万元,运杂费3.75万元,立即投入安装。安装中领用工程物资22.40万元;领用A原材料为5.85万元;领用B原材料为23.4万元。安装完毕投入使用,该设备预计使用5年,预计净残值为20万元。(1)固定资产安装完毕入账价值。(2)假定2001年3月10日安装完毕并交付使用,采用双倍余额递减法计算2001年~2002年年折旧额
甲公司为一般纳税企业。适用增值税率为17%。2001年2月购入设备一台,价款380万元,运杂费68.35万元,立即 投入安装。安装中领用工程物资22.40万元;领用原材料的实际成本为5万元;领用库存商品(应税消费品)的实际成 本为23.4万元。安装完毕投入使用,该设备预计使用5年,预计净残值为20万元. 要求 (1)计算安装完毕投入使用固定资产成本。 (2)假定2001年4月10日安装完毕并交付使用。采用平均年限法计算2001年,2002年的年折旧额;
饭店购入设备一台,价款380万元,税64.60万元,运杂费3.75万元,立即投入安装。安装中领用工程物资22.40万元;领用A原材料为5.85万元;领用B原材料为23.4万元。安装完毕投入使用,该设备预计使用5年,预计净残值为20万元。(1)固定资产安装完毕入账价值。(2)假定2001年3月10日安装完毕并交付使用,采用双倍余额递减法计算2001年~2002年年折旧额
请问,筹建单位,签署的采购合同都要报印花税吗
老师,买给工地工人的烟酒集体享受的是计入招待费还是福利费
住宿费没出差的话开的专票可以抵扣吗?
老师,我们公司大部分开的是监理服务费发票,有一个项目属于项目全过程管理的活,我在开票时应税服务那添加为项目全过程管理服务费可以么?有风险么?第一次开这个类型的发票
麻烦问下计提个体户生产经营所得税分录这样写对吗?借:所得税费用 贷:应交税费-应交个人所得税
老师,建筑工程在省内外市,预缴了增值税及附加税,请问本季度在做报表的时候怎么抵减?
我公司上个月买了土地,然后现在要摊销,摊销费用放在哪个科目合适
老师,如果企业一年未提供流水和回单,不拿公户银行卡过来,每个月有收入发票,报个税挺多,是不是容易被税务稽查
你好老师,那个厂房在建用的水电费都是计入在建工程吗,还是计入管理费啊
您好,老师,请问出口征税视同内销账务处理是怎样的?计算税额的时候是按照FOB价,但跟实际收取的价格有差异,计入什么科目呢