现金折扣的分录: 企业赊销商品时: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费———应交增值税(销项税额) 折扣期内收款时: 借:银行存款 财务费用 贷:应收账款

老师你好,我公司销售货物给一家总公司,现在对方要求开发票给他们分公司,我们公司平时开的销售单也是某某总公司,现在要开发票某某公司分公司,请问这样做符合税法规定吗?
老师好,销售货物,给对方企业2%的现金折扣,不给开发票行吗,一般纳税人
老师,我司和B公司签订了120万的销售合同,也给对方开具发票了,现在由于销售质量问题,公司提出给他现金折扣10万,请问现在怎么做账
老师,你好,请问我公司销售货物,给对方的现金折扣要怎么做账,怎么开发票
老师您好,公司销售货物,客户给的现金后公司存到银行了,对方不需要发票,这种情况公司发票怎么开?
补交22年与25的印花税还滞纳金,这个分录怎么做
2025年还有部分提成工资至今没有发,汇算清缴前发的话,2025年12月份计入了费用。工资申报是申报在发的当月,可以吗
小规模单位,对方拿过来以前2023年度到今年的3月的加油欠款单据明细,之前没拿一直没入账,现在拿过来了,怎么入账呢?分录怎么做?金额比较大呢差不多10来万,是不是不能在3月全部入到费用里?
老师导入库存期初单价可以是我核算出来的大概BOM成本吗?因为不能直接用销售单价的嘛是吧
老师,公司加工这块,生产成本结转到库存商品是,有一些差异,是怎么记账
老师,我是一家运输公同的内账会计,年底的时候,老板从账上支走30万元,分红。这个业务怎么写分录?
老师,如果我这个月没有任何业务,就是一张凭证也没有,我就直接期末结转吗?
老师,我单位买的固定资产,是分期付款的,对方不一次把发票,开出来,每个月我们付一次款,给开一部分发票,那这个固定资产我要怎么入账啊
是按出口日期还是按申报日期开销售发票
开发票时:劳务--服装后整理费,现在大类变了吗
老师,你这个处理是旧准则的吧,新准则好像不是这样处理的
同学你好 目前还是计入在财务费用下面的