您好 (1)10日、购入A材料1000千克,增值税专用发票上注明的价款为300000元,增值税税额为39000元,购该批材料发生保险费1000元,发生运输费4000元(已取得运输业专用发票),运输过程中发生合理损耗10千克,材料已验收人库,款项均已通过银行付讫,运输费用的增值税税率为9% 借:原材料300000%2B1000%2B4000=305000 借;应交税费-应交增值税-进项税额 39000%2B4000*0.09=39360 贷:银行存款305000%2B39360=344360 (2)20日,委托外单位加工B材料(属于应税消费品),发出B材料成本为70000元,支付加工费20000元,取得的增值税专用发票上注明的增值税额为2600元,由受托方代收代缴的消费税为10000元,材料加工完毕验收人库,款项均已支付。材料收回后用于继续生产应税消费品 借:委托加工物资 70000 贷:原材料 70000 借:委托加工物资 70000 借:应交税费-应交增值税-进项税额2600 借:应交税费-消费税10000 贷:银行存款70000%2B20000%2B2600%2B10000=102600 借:原材料90000 贷:委托加工物资70000%2B20000=90000 (3)25日,领用A材料30000元,用于企业专设销售机构设备的日常维修,购A材料时支付的相关增值税税额为3900元。 借:销售费用 30000 贷:原材料 30000 (4)31日,生产领用A材料一批,该批材料成本15000元 借:生产成本-A 15000 贷:原材料 15000

公司发给客户的成品纸,由于一些原因造成部分纸不能用客户退货了,有退货数量也有退货金额,一般按什么去计算退纸率
老师 我想问一下,如果对道路进行路边沟泥沙清运、路面坑洼铺平、边坡垮塌清理属于什么业务
老师,我们有项目是3%的简易计税,是劳务分包,异地项目,需要在异地缴纳3%得增值税,有受到建筑服务的普通发票,之前的差额缴纳增值税是收到的普票还是转票可以递减
老师好,经营所得申报是季报,那么季报和年报都需要先做计提吧,会计分录是怎样的呢 谢谢
老师,我们是一般纳税人,制造业,供应商开不了专票,只能开普票1%,可以用来当成本吗
老师,9月份单位申报社保缴纳,其中有医疗互助(个人部分)2470元,190*13人,但是在自然人电子税务局申报个税里面没有显示有扣除个人应负担的这个大病保险,但是工资表里扣除了个人负担的部分,这是怎么回事,因为上一个会计不干了,没交接,我也不明白,个人负担的医疗互助大病保险用不用在个税系统申报扣除
老师,我公司从抖音平台提现扣手续费6个点,是抖音平台给开发票给我们公司吧
老师,公司租地种,收到出租方打过来的粮食差价补贴如何入账?可以直接冲减租地的成本吗?
公司个税一直报的是零申报,现在筹建有了技术费,工资什么时候就不能做零申报了
老师,公司与公司之间,是一个老板法人的,可以互相打往来款么?